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供应商管理流程
为稳定供应商队伍,建立长期互惠的供求关系,确保采购物 资符合规定要求,满足生产经营的需要,特制定本管理流程。
一、适用范围:
本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工 具、水洗加厂、印绣花加工、行绣等及提供配套服务的厂商。
二、管理职责:
1、采购部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价,负责编写采购计划,签订采购合同,组织采购产品的验证。
2、品管部、开发部负责参与供方的评价、控制和重新评价 工作,参与采购产品的验证。
三、合格供应商的评价和确认流程:
1、采购部对供应商能力进行调查,对每一品种的原材料的采购,根据原供货渠道分别提出 3 家以上候选供应商名
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