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企业ISO审核_记录文件_17.5管理评审报告.pdf

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管理评审报告

编号:CL-JL-47

一、评审议会时间:2024年6月25日9:00—11:00

二、地点:公司会议室

三、评审目的:

对公司质量管理体系运行情况进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效

性。

四、参加评审人员:

五、主持人:总经理:

六、参加人员:管代:;综合部:;技术部:;市场部:

七、评审内容摘要:

1、内审结果:公司质量管理体系内审情况见《质量体系内审报告》。共发现1个

不合格项,均为一般不合格。出具1份不合格报告。

2、质量方针和质量目标的完成情况

通过各部门对贯标的总结分析,公司的质量方针得到很好地贯彻实施,基本能适

应公司质量控制和管理的实际,实现了公司制定的年度质量目标。各部门的分解

质量目标已得到很好的实现。研发的产品质量有了一定程度的提高。

3、市场分析

顾客对公司的产品质量和售后服务都比较满意。但由于配件等涨价,利润很薄,

资金比较紧张,经营比较困难。

4、纠正措施实施情况:内审出具1份《不符合报告及措施处理单》均已完成。

5、公司组织机构和职能分配。

公司的机构设置基本能够满足生产经营的需求。

6、资源配置。

公司研发设备和人力资源基本能够满足公司经营和质量控制的需求。

7、改进和建议。

继续对全体员工进行质量标准、质量体系文件的培训学习,以便更好地实施运行

质量管理体系;对GB/T19001-2016、标准不熟悉,理解不够,未对办公设备的维

修与保养,工作执行不到位。

评审结论:会议认为,公司现行管理体系文件符合GB/T19001-2016标准要求,文

件化的管理体系能满足运行的需要,适合公司目前的管理现状,具有较好的可操

作性,从运行情况表明,公司的管理方针、目标、指标制订合理,各项目标、指

标均已按计划完成,证明公司的管理体系运行是适宜的、充分的、有效的。

八、改进建议:加强标准和文件、法律法规的学习,加强对文件审批的监督检查

管理。

九、改进事项:

1、对GB/T19001-2016、标准不熟悉,理解不够,对程序要求不熟悉。

2、注意公司办公设备的维修与保养。

编制:审批:日期:2024年6月25日

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