企业ISO审核_记录文件_17.5管理评审报告.pdf
管理评审报告
编号:CL-JL-47
一、评审议会时间:2024年6月25日9:00—11:00
二、地点:公司会议室
三、评审目的:
对公司质量管理体系运行情况进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效
性。
四、参加评审人员:
五、主持人:总经理:
六、参加人员:管代:;综合部:;技术部:;市场部:
七、评审内容摘要:
1、内审结果:公司质量管理体系内审情况见《质量体系内审报告》。共发现1个
不合格项,均为一般不合格。出具1份不合格报告。
2、质量方针和质量目标的完成情况
通过各部门对贯标的总结分析,公司的质量方针得到很好地贯彻实施,基本能适
应公司质量控制和管理的实际,实现了公司制定的年度质量目标。各部门的分解
质量目标已得到很好的实现。研发的产品质量有了一定程度的提高。
3、市场分析
顾客对公司的产品质量和售后服务都比较满意。但由于配件等涨价,利润很薄,
资金比较紧张,经营比较困难。
4、纠正措施实施情况:内审出具1份《不符合报告及措施处理单》均已完成。
5、公司组织机构和职能分配。
公司的机构设置基本能够满足生产经营的需求。
6、资源配置。
公司研发设备和人力资源基本能够满足公司经营和质量控制的需求。
7、改进和建议。
继续对全体员工进行质量标准、质量体系文件的培训学习,以便更好地实施运行
质量管理体系;对GB/T19001-2016、标准不熟悉,理解不够,未对办公设备的维
修与保养,工作执行不到位。
评审结论:会议认为,公司现行管理体系文件符合GB/T19001-2016标准要求,文
件化的管理体系能满足运行的需要,适合公司目前的管理现状,具有较好的可操
作性,从运行情况表明,公司的管理方针、目标、指标制订合理,各项目标、指
标均已按计划完成,证明公司的管理体系运行是适宜的、充分的、有效的。
八、改进建议:加强标准和文件、法律法规的学习,加强对文件审批的监督检查
管理。
九、改进事项:
1、对GB/T19001-2016、标准不熟悉,理解不够,对程序要求不熟悉。
2、注意公司办公设备的维修与保养。
编制:审批:日期:2024年6月25日