内审检查表样本讲义.doc
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年度内审计划
编号:JL-8.2.2-01 No:
审核目的:
评价质量管理体系运行的符合性、有效性,在第三方审核前纠正不合格项。 审核范围:
企业产品???的设计、生产加工。 受审核部门:
领导层、综合部、生技部、质量部、供销部、仓 库和生产现场。 审核依据:
1、GB/T19001—2008标准
2、质量管理体系文件;
3、适用的法律、法规;顾客合同。 审核方法(按部门审核):
详见《审核实施计划》 审核时间、持续时间:
2012. 5.18 一天时间 备注:
审核组成员:??? ???
审核组长:??? 编制/时间:组长/2012.5.8 审批/时间:管代/2012.5.8
审核实施计划
编号:JL -8.2.2-02 No:
序 部 门 时 间 审核的标准条款 审核 员 备 注
首 次 会 议 全体人员参加
1
领导层
5.18 4.1 4.2.1 4.2.2 5.1—5.6 6.1 8.1 8.5.1 ???
2
综合部 5.18 5.5.1 5.4.1 4.2.3/4 2.4
8.2.2 8.5.2/8.5.3 ???
3
生技部
5.18 5.5.1 5.4.1 6.3 6.4 7.1 7.5 8.4 ???
4
质量部 5.18 5.5.1 5.4.1 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 ???
供销部
5.18 5.4.1 7.2 7.4 7.5.1f)
8.2.1 ???
库 房 5.18 5.5.1 5.4.1 7.5.3 7.5.5 ???
末 次 会 议 编制/日期: 组长/5.10 审批/日期:管代/5.10
不符合报告
编号:JL -8.2.2-04 No:2012-02
受审核部门 生产车间 部门负责人 ??? 审 核 员 ??? 审 核 日期 5.18 不合格事实陈述:
查生产部和生产车间不能够提供在用的行车的安检的证据。
不符合标准条款:GB/T19001—2008标准 6.3条款。
不合格类型:一般不合格
审核员/日期:???/5.18
部门负责人/日期:???/5.18 不合格原因及对产品质量影响的分析:
1. 主要是对标准要求和体系文件规定,学习不够,理解不深,执行不力;
2. 生产部主管重视力度不够。
部门负责人/日期:???/5.18 建议的纠正措施计划:
1.有关人员参加,部门领导组织一次有针对性的标准有关条款和文件有关规定的学习,以提高对标准要求和文件规定的理解能力,加强执行力度;
2.即日申请安检。
3.自检一下有否类似情况,如有,一并纠正;
部门负责人/日期:???/5.18
预定完成日期:5.20前 审核员认可/日期:???/5.18 纠正措施完成情况:
1. 生产车间组织有针对不符合项的标准和体系文件学习;
2. 5.20已向安检部门申报。
部门负责人/日期:???/5.21 纠正措施的验证:
经查验纠正措施已完成并有效(提供了行车的安检报告)。
审核员/日期:???/6.20 内部审核报告
编号:JL-8.2.2-05 No:2012-01
审核目的:
评价质量管理体系运行的符合性、有效性、充分性,在第三方现场审核前纠正不合格项。 审核范围:
企业产品???的设计、生产加工 审核依据:GB/T19001-2008标准、体系文件、顾客反馈信息等 审核日期:2012.5.18 受审核部门:领导层、综合部、生技部、质量部、库房和生产现场 审核组成员:??? ???
审核组长:??? 审核中发现的问题摘要:
1本次内审的审核是依据是GB/T19001-200
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