百货商场各部营运手册(步步高)第五章 结算与开票.doc
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第五章:结算与开票
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1、联营专柜货款结算流程
第五章:结算与开票
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2、自营专柜货款结算流程和管理
一、目的:
规范货款结算流程,明确资金往来责任,保证资金往来安全。
二、自营专柜(先付款后到货)货款结算流程和管理(基建营欧莱雅为例)
专柜柜长制定要货计划(见附表一)
值班经理、品类处长审核签字认可,预算货品的总计进价
将要货计划传真至厂家区域业务员
厂家业务员根据要货计划,核对可配送的商品,并确定总计金额,下发门店
门店值班经理根据厂家上报的金额填写付款通知单(见附表二)
付款通知单必须由品类处长、门店财务、门店店长签字后上交片区财务打款
厂家接到打款银行回单后发货
财务在收到厂家提供的全额税票,进行货款平帐 第五章:结算与开票
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注意事项:
1、由于货款为预付款,且厂家不退款。门店会存在实际货品的总计金额和财务所打款有差异(款多货少)的情况,门店处长为此货款的第一责任人,在货款未平时此差额从处长工资内暂扣发此部分。
2、部分门店无片区财务,由门店财务部长签字后,财务付款。
附表一:
编码 品名 规格 单位 数量 售价 进价 合计进价金额 合计金额 制表人: 值班经理: 品类处长: 店百货 专柜要货计划
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附表二:
步步高 店自营专柜付款通知单
部门: 年 月 日
专柜名称 厂家名称 开户银行 银行帐号 本次付款金额 付款方式 备注
品类处长意见
店长意见
门店财务主管意见
区域财务经理意见
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三、自营专柜(到货后即付货款)货款结算流程和管理(购广欧珀莱、欧莱雅为例)
专柜促销员根据现有商品库存,制定厂家货品计划,并传真至厂家
厂家发货,门店收货课根据厂家配货单验收商品
根据厂家配货单制定公司统一的要货计划单(同上),由品类处长审核签字
门店信息根据要货计划单对商品进行维护入库,并出具入库单由处室保存
品类处室收到厂家提供全额税票后,协同有处长签字的入库单一同上交财务
财务开具付款通知单(通上),品类处长、门店店长签字、财务部长签字
财务付款 第五章:结算与开票
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3、开立发票流程
每月3号将合同外费用录入合同系统
每月1号核对上月全月销售
每月4号核对财务结算成本并予以调帐
每月10号财务下发结算单
文员核对结算单付款金额及费用并调帐
11号各专柜至办公室领取结算单
交清费用后送营销副部长、店长签字
附增值税发票至财务付款
财务于收到结算单后10个工作日内付款
顾客持有效电脑小票第二联(白色)及销售三联单第三联(红色)至一楼总服务台申请开立(小票有效时间为1个月、6字开头专柜不予以开具发票)
总服务台验证电脑小票及销售三联单有效,如实填写发票(日期、品名、数量、金额),并加盖发票用章
总服务台在顾客所持电脑小票上注明已开发票,将所开立发票及购物三联单、电脑小票一并交还顾客手中
6字开头柜组由专柜及时开具发票给顾客
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