过程方法内审检查表【荐】.pdf
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XXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司
内审检查表
编号:XX/QR-M04(01)-02 (A/0) NO:
涉及过程 订单管理 审核区域 供销部 审 核 员
过程类型 C04 责 任 人 审核日期 08-9-20
审核内容 涉及 审核发现和不符合事项的 审核
(输入、输出、资源、人员、方法、目标) 条款 描述 评估
1 过程的责任人是否明确?是否有能力执行? 6.2 明确过程责任人,有能力执行
e-mail,电话,资源充足,能有
2 过程的资源是否充足,是否能有效支持? 6.3
效支持
通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求?是否 传真、电话,走访,与顾客沟通,
3 5.2
贯彻“以顾客为关注焦点”的原则? 贯彻“以顾客为关注焦点”。
是否充分确定与产品有关的要求?包括:顾客规
定的要求,预期或规定用途所必需的产品要求, 经询问供销部负责人和抽查相
与产品有关的法律法规的要求,公司的附加要求 应的传真订单,能明确顾客名师
4 7.2.1
(如果有的话)。(查顾客的订货信息(样品订单 的要求、隐含的要求、法规要求,
/EMAIL/传真),收集的法规要求、业界通用要求, 公司没有向顾客承诺附加要求。
公司的附加要求。)
是否有顾客指定的特殊特性?如有,是否用顾客 顾客没有指定尺寸的特殊特性,
5 7.2.1.1
指定符号或本公司相应的符号? 但回火温度、硬度有要求
是否对顾客产品的各项要求(包括与以往产品要 对顾客产品的各项要求进行了
求不一致的内容,)进行评审? 评审。
顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确 对于顾客电话合同在接受前进
6 认? 7.2.2 行了确认
当顾客产品要求发生更改时,是否予以修改并确 目前没有顾客修改的合同。经询
保相关人员知道?(查销售合同评审记录,订单 问,若有知道再次评审,并将更
更改通知等) 改要求通知车间、采购人员。
是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可 进行,如对交货期、关键尺寸、
7 7.2.2.2
行性及风险评估?(查小组可行性承诺报告) 回火温度、硬度等评审
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