TS16949内审检查表(按过程新格式,5个COP).doc
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宁波福丰电子有限公司
内部质量体系审核检查表
(按ISO/TS16949:200要求)
检查表编制/日期: /2013-06-21 审批/日期:
本次内审的相关情况:
1、 年度第 次内审 ( 按既订的年度审核计划内审; 补充审核 )
2、内审实施日期: 年 月 日至 年 月 日 ,共计 天
3、本次内审,审核组长:
审核组成员: 姜程华,夏佳莹
4、本检查表的整理,填写人员(内审员):
说 明
按ISO/TS16949:2002关于过程模式的要求,公司的质量体系管理过程划分为三类过程,即:
A、顾客导向过程; B、支持过程; C、管理过程。
内审以“顾客导向过程”为主线展开审核活动,涉及相关的“支持过程”和“管理过程”,具体如下:
-- 顾客导向过程(COP):
C1:订单/合同/要求的评审与接受 C:过程设计开发与确认 C:量产(MP) C4:交付/服务 C:顾客反馈/顾客沟通
-- 支持过程SP:
S1:文件与记录管理 S2:人力资源管理 S3:基础设施管理 S4:采购控制
S5:顾客财产管理 S6:生产设备管理 S7:工装/夹具管理 S8:物流管理
S9:监视和测量装置管理 S10:过程/产品的监视和测量 S11: 不合格及其纠正/预防控制
-- 管理过程MP
M1:方针/目标/经营计划的制定与监控 M2:公司组织机构和职责/权限 M3:管理评审
M4:内部审核 M5:数据分析和使用 M6:持续改进
对以上内容的描述,详见公司质量手册,附件D:“质量管理体系过程描述”中的相关内容。
本检验表的编制以个顾客导向过程(COP)主线,辅之以11个支持过程(SP),和所有的管理过程(MP)。
C1订单/合同/要求的评审与接受(7.2.1/7.2.1.1/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7.2.3/7.2.3.1)
顾客规定的要求(包括交付和交付后的活动);
规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;
任何的附加要求(对顾客作出的承诺、技术咨询等);
来电、来信订单;
生产能力/采购能力/财务状况。 过程输出:
合同评审记录
产品销售计划 过程职能归口:
销售部负责该过程的具体实施 过程绩效指标:
★所有合同在接受前均经100%评审 相关文件:
---与顾客有关要求的确认、评审程序 过程所需资源(硬件/软件)
C2过程设计开发与确认(7.1/7.3/7.3.1/7.3.1.1/7.3.2/7.3.2.1/7.3.2.2/7.3.3/7.3.4/7.3.4.1/7.3.5/7.3.6/7.3.6.1/7.3.6.2/7.3.6.3/7.3.7/7.5.2/7.5.2.1)
---APQP手册
---PPAP手册
---生产件批准程序(PPAP) 过程所需资源(硬件/软件)
C3 量产(MP)---产品制造(7.5.1/7.5.1.1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6/7.5.2/7.5.3)
---生产运作过程控制程序
---工装夹具控制程序
---SPC作业指导书
---紧急应变程序
---紧急应变计划 过程所需资源(硬件/软件) C4 交付/服务(7.5.1/7.5.5/7.5.5.1)
C5 顾客反馈/顾客沟通(7.2.3/7.5.1.7/7.5.1.8/8.2.1/ 8.2.1.1)
S1 文件与记录管理(4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.3.1/4.2.4/4.2.4.1)
法律法规的要求
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