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内部质量体审核检查表(技术科).doc

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内部质量体系审核检查表 编号:JD/QZ01—015B 过 程 SP4:文件控制 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 有没有部门的[在用文件清单]?有没有及时刷新? 抽查3份文件。 图纸(底图)有无管理? 如何进行管理? 新图纸发放是否有记录? 旧图纸回收是否有记录? 是否根据旧图原始发放记录回收旧图? 抽3个案例。 内部质量体系审核检查表 编号:JD/QZ01—015B 过 程 SP4:文件控制 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 标准的管理:有无周期检查、刷新标准? 外来标准如何传递? 内部质量体系审核检查表 编号:JD/QZ01—015B 过 程 SP21:资源管理 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 是否有部门组织机构图? 抽样询问科员:部门职责是什么? 有没新人,新人有没有相应培训记录?(安全、质量、专业岗位等) 部门的质量目标及实现目标的措施是?现在目标实现的程度如何? 产品要求确定与评审 在销售科查到的精锻件、转子新产品,查技术科有无相应的APQP? 各取1例检查APQP过程信息是否齐全。 (APQP 6个阶段的输入、输出相关信息,全面审核。) 内部质量体系审核检查表 编号:JD/QZ01—015B 过 程 COP3:设计和开发 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 APQP是否考虑了客户的特殊特性要求? 特殊特性要求如何策划,控制手段是什么? 抽2~3个样。 内部质量体系审核检查表 编号:JD/QZ01—015B 过 程 COP3:设计和开发 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 精锻件和转子特殊特性如何开发? 如何传递客户的特殊要求? 转子图纸的3 4 是否进行识别? 有无转至相关技术文件(如控制计划、FMEA、工艺流程图等)内? 控制计划、FMEA、工艺流程图的特殊特性符号是否一致? 内部质量体系审核检查表 编号:JD/QZ01—015B 过 程 COP3:设计和开发 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 如何根据客户投诉、过程质量信息定期刷新FMEA? 有无FMEA履历? 如何周期评审? P-FMEA中的措施有无验证记录? 内部质量体系审核检查表 编号:JD/QZ01—015B 过 程 COP7:更改控制 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 有无工程更改? 如何处理工程更改? 有无评审,分发? 有无执行? 执行有无记录?(是否保存更改后生产实施日期、记录) 内部质量体系审核检查表 编号:JD/QZ01—015B 过 程 SP20:持续改进 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 本部门是通过哪些方式来进行持续改进?效果如何?持续改进是否包含产品特性,过程参数,价格,服务等?
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