质量手册管理控制程序(全套).doc
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质量手册管理控制程序
Q/TX.RQCW—01—2008
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1.目的
保证质量手册的运行过程中得以控制。
2.适用范围
本程序适用于本公司产品制造的全过程。
3.手册编制
《手册》由质保工程师负责组织编制,质保工程师审核,法人批准。
4.手册的发放
4.1《手册》分为“受控本”和“非受控本”两种。“非受控本”仅供参考,不在公司内使用。
4.2“受控本”手册持有人名单由质保工程师确定,技术部资料室负责按名单发放和登记。
4.3“非受控本”手册根据用户的要求,经质保工程师批准,技术部负责按名单发放和登记。
4.4公司应给国家质量技术监督局锅炉压力容器安全监察机构提供一本“受控本”手册,并做好登记记录。
5.手册修改
5.1当压力容器法规、标准及国家有关标准、法规新发布(修改)或公司内部质量保证体系变更时,对手册进行相应的修改。以使手册符合最新版本压力容器法规、标准及国家有关法规、标准的要求。
5.2手册修改由质保工程师组织实施,修改后的手册经质保工程师批准。按照“手册发放”内容执行。
5.3手册修改采用整章更换的方式进行。
5.4手册的修改章、前言章由技术部资料室发放到每一个“受控本”手册的持有人。同时回收手册中作废各章,并登记签收。
5.5公司办公室应将每次修改前的一个旧版本手册存档。
6.质量文件
6.1 《质量管理体系文件分类编码规定》 Q/TX.RQGW—01—2008
6.2 《文件和资料控制程序》 Q/TX.RQCW—04—2008
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7.记录
7.1 《质量手册持有人名单表》 Q/TX.RQJL—001—2008
7.2 《质量手册发放登记表》 Q/TX.RQJL—002—2008
7.3 《受控文件清单》 Q/TX.RQJL—003—2008
7.4 《文件发放/回收记录》 Q/TX.RQJL—004—2008
7.5 《文件/图样更改通知单》 Q/TX.RQJL—008—2008
7.6 《失效、作废文件目录》 Q/TX.RQJL—009—2008
7.7 《失效、作废文件保留目录》 Q/TX.RQJL—010—2008
7.8 《文件销毁记录》 Q/TX.RQJL—011—2008
编 制 / 日 期 审 核 / 日 期 批 准 / 日 期
质量方针和目标控制程序 Q/TX.RQCW—02—2008
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1.目的和适用范围
1.1 目的
确定本企业质量方针,明确质量目标,满足质量保证体系的要求,并保持有效运行。
1.2 适用范围
本程序适用于本公司质量方针、质量目标的制定、批准、贯彻、分解考核的控制。
2.职责
2.1 质量保证工程师负责拟定质量方针、目标和承诺。
2.2 总经理负责质量方针、质量目标和承诺的确定、批准和发布。
2.3 办公室负责向各部门贯彻落实,包括教育培训、检查和考核,负责督促和监督。
2.4 各部门负责人负责组织本部门人员学习,每个员工必须接受质量方针、质量目标的教育、培训和考核。
3.工作程序
3.1 制定依据
a) 国家颁布的有关质量法规;
b) 顾客对产品质量的要求和期望;
c) 本公司的发展规划和市场定位。
3.2 制定程序
3.2.1 质量保证工程师组织有关人员依据3.1 项进行策划、起草、拟定质量方针、目标和承诺的内容,做到同企业经营宗旨一致,体现满足顾客要求及持续改进两个承诺,并做到文字精练,易于理解。质量目标与质量方针保持一致,满足产品的要求,并做到目标明确,易于贯彻,可以测量。质量方针和质量目标由总经理审定并批准。
3.2.2 将质量目标分解到各职能部门,并将落实情况进行检查、考核,检查结果进行统计分析。
3.3 质量方针、目标和承诺的贯彻程序
3.3.1 质量方针、质量目标和承诺批准后,由办公室向全体员工进行宣贯,各部门负责人组织本部门人员要认真学习,作为全体员工的行为准则。
3.3.2 办公室负责将质量方针、质量目标和承诺以标牌形式悬挂在厂区、门厅、车间明显
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之处,向全体员工进行宣传。
3.3.3 办公室依据质量方针、质量目标和承诺的内容负责对各部门和
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