AMS-企业管理-质量体系-16949质量手册-采购部-(采购控制程序).doc
文本预览下载声明
目的
适用范围
职责
定义
相关文件
流程图
流程图说明
相关表单
附件
1、目的:
确保采购部符合相应的法令法规要求,适时、适价、适质、适量为本公司提供满足顾客及市场所需的物料与服务,特制定本程序。
2、适用范围:
本程序适用于采购部为公司提供产品运输之外的原材料、辅料、配件及后勤服务而进行的采购活动。
3、职责:
3.1请购作业:各使用单位
3.2采购作业:采购部门
3.3进料的初步验收:采购部
3.4进料检验:质管部
4、定义:
4.1供货商:所有为本公司的生产、销售提供物料及服务的个人或组织。
4.2原材料:经本公司生产加工后,成为本公司产品或产品之一的物料。
4.3包装物:本公司提供给顾客产品时所用到的包装物料,范指纸箱。
5、相关文件:
《供方管理控制程序》
《危险化学物品安全技术说明书》
6、流程图:
步骤 生产部门 其他部门 仓库 采购部 质管部 总经理 使用记录 1
N
请购单 2
3 S
4 临 采 Y
5
采购定单 6
Y
N
7
N
验收单 8
检验单 9
Y
7、流程图说明
作业流程 作业流程说明 请购产品 生产部、仓库根据生产计划和库存向采购部提交请购单;其他部门根据临时采购需求填写请购单,并上交采购部。 评审 采购部对各部门提交的请购单进行评审。若有特殊情况,向总经理报告。 审批 采购计划 根据请购单编排《采购计划》。 下单 供方一览表。 催单 向供应商催单,若供应商无法在规定时间内交货,则要采取临时采购措施。 接收 采购人员和仓管人员负责初步验收工作(主要是数量和规格)。 检验 由质管部进行检验,若有不合格的,按不合格品控制程序执行。 入库 经检验后合格的产品入库。 特殊说明: 1、供方的交付绩效考核:(每半年一次)
供方考核准则以以下四个方面为依据
供货质量:40分
供货及时性:30分(要求达到100%如期交货)
价格:20分
b) 应急处理:10分
若总分≥85分,则继续为合格供方;≥75分则由采购部向其发出整改要求,并可继续供货;75分则原则上取消其供方资格。
2、供方交付绩效的监控
公司为保证供方能保证100%如期交货的要求,由采购部对供方的交付过程实施监控,以便在供方在出现交付不及时时能立即采取紧急措施,并形成文件(《供方交付绩效监控表》)。
8、相关表单:
《请购单》
《采购定单》
《验收单》
《检验单》
9、附件: 无
制 订 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期
浙江科特汽配有限公司 文件编号: (杭州完美摩擦材料有限公司) 文件版本: A0 文件标题:采购控制程序 实施日期: 2003 – 04 – 17 页 次: 5/5
A:\采购控制程序.doc
入库
不合格品控制程序
检验
接 收
临时采购
催单
下单
采购计划
审批
评审
库存
临时采购需求
生产计划
显示全部