C认证内审检查表.doc
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飞策防爆电器有限公司
CCC认证内审检查表 FM-FCMSP822-001-003
受审部门 办公室 内审员 李松昌、徐思 审核时间 6.9 陪同人员 刘沛沛 内审组长签字 审核条款 1.1 条款主要内容:职责
质量负责人
标志管理
与质量有关的各级人员的质量职责. 审核方法:
与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定,规定的充分性、适宜性、协调性如何;
工厂是否指定了质量负责人,是否有任命书,其是否以文件的形式被赋予了1.1 a)~d)规定的职责和权限,如有则文件名是什么?
通过对相关对质量负责人资格的考核,查其是否可以满足对其资格的要求,可考核其相关的资格证书等;
通过对相关过程和活动的审核,评定各类人员职责的履行情况。
考查是否建立了标志管理程序.并考核其内容是否符合细则的要求.
现场审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求. 审核结果 审核结论
查与各部门人员的职责和相互关系,已有明确规定,规定的充分、适宜;
查任命文件,办公室已下发了质量负责人的任命书,并以文件的形式规定了职责和权限。
通过对质量负责人的询问,质量负责人符合资格的考核,可以满足对其资格的要求;
查在人员培训方面的相关过程和活动,各相关人员职责的履行符合要求。
查有《认证产品的一致性、变更和强制性认证标志保管和使用控制程序》,其内容符合细则的要求。
查现场标志的保管和使用否符合细则的要求。
1.符合
2.符合
3.符合
4.符合
5.符合
6.符合
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受审部门 品管部 内审员 李松昌、徐思 审核时间 6.9 陪同人员 寿发展 内审组长签字 审核条款 1.2 条款主要内容:资源提供
生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。
生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。 审核方法:
工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求,通过何种措施使人员满足岗位能力要求,
目前各岗位人员的能力是否符合要求;
抽取一到二个对质量有影响人员,查看是否符合要求。
对生产、检验、试验现场的检查,结合生产的产品质量安全要求特点,查看其生产、检测、试验资源是否配置符合要求。同时也可以通过对台帐等的检查达到审核的目的。
结合产品生产工艺、质量、安全的要求、检测工艺对生产检测环境进行检查,看相应的环境是否可以保障产品的生产、检测、试验的要求。 审核结果 审核结论
查任命文件,办公室对认证产品质量有影响的各岗位人员有能力要求,通过考核与培训措施使人员满足岗位能力要求的,
查各岗位的人员能力否符合要求;
询问检验员刘华伟,其符合规定要求。
对生产、检验、试验现场的检查,产品质量安全符合要求,查看其生产、检测、试验资源配置符合要求。同时也可以通过对台帐等的检查达到审核的目的。
查生产工艺、质量、安全的要求、包括环境是可以保障产品的生产、检测、试验的要求。
符合
符合
符合
符合
符合
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CCC认证内审检查表 FM-FCMSP822-001-003
受审部门 技术部 内审员 李松昌、徐思 审核时间 6.9 陪同人员 任红福 内审组长签字 审核条款 2.1 条款主要内容:质量计划
1.质量计划的编制。
2.质量计划的内容。 审核方法:
是否制定了质量计划。
质量计划是否受控且有效。
质量计划的内容是否符合细则的要求。是否加盖“受控”字样章。 审核结果 审核结论
查技术部有制定质量计划。
质量计划处于受控状态且有效。
查质量计划的内容,符合细则的要求,但查加工工艺文件时发现,SFD固定式气体放电灯具(BAD59)工艺卡片中漏盖“受控”字样章
符合
符合
不符合 飞策防爆电器有限公司
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受审部门 办公室 内审员 李松昌、徐思 审核时间 6.9 陪同人员 刘沛沛 内审组长签字 审核条款 2.2 条款主要内容:
1.文件控制程序的制定。
2.文件的日常管理。 审核方法:
是否制定了文件和资料的控制程序;
查阅程序文件,其内容是否覆盖了细则中2.2 a)~c)的规定;
任意抽取几个文件查看其发布前的批准情况。
查看文件的修订状态。
看有没有作废文件的非预期使用情况。
根据文件的目录性文件查看是否应用文件的部门有文件的有效版本。
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