2018版质量管理体系内审检查表.docx
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质量管理体系内审检查表
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,一般不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
受审核部门:管理层/管代负责人:审核日期:陪同人员:内审员:审核准则:ISO19001:2018体系文件、适用法律法规等GBT9001
条款检查内容检查方法检查
结果记录检查记录文件
查阅现场
检查4.1理解组织及其环境1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)?
2、在工作例会或管理评审会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新?公司高层已认识到与公司管理体系相关的内外环境,并确定相应的对策。√○
4.2理解相关方的需求和期望公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括:
?顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性
?已与顾客或外部供应商达成的合同
?行业规范及标准
?和社区团体或非政府组织的协议
?法规法案?备忘录
?许可,执照或其他授权形式
?监管机构发布的制度
?条约,公约及草案
?和公共机构及顾客的协议
?组织要求
?自愿原则或行为规范
?自愿标示或环境承诺?组织契约合同的承担义务公司与质量、环境,安全体系有关的相关方有客户、供方、承包方、社会团、政府机构等。公司已识别了与公司管理体系的相关方期望与要求。并对这些期望与要求进行了评审。√○
4.3确定质量管理体系的范围1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围?并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务;
2、公司的质量管理体系范围是否形成文件,并得到保持?
已确定管理体系的范围。三合一手册中有描述,与公司实际相符合。体系范围的确定考虑了内外部因素、相关方要求和公司产品服务。体系范围中的地理边界和管理边界明确。√○
4.4质量管理体系及其过程
4.4.1公司是否确定质量管理体系的整个过程,包括:是否确定这些过程所需的输入和期望的输出?是否确定这些过程的顺序和相互作用?是否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标),以确保这些过程有效的运行和控制?是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性?是否分派这些过程的职责和权限?是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇?是否对前述过程进行评价,是否按实实施变更,以确保实现这些过程的预期结果?是否有改进过程?已确定管理体系及其过程。并考虑了考虑了4.1和4.2的内容。在编制的管理手册中,各过程描述清楚。公司为管理体系的运行,配置了适宜的资源。
√○
4.4.21、公司是否形成管理体系文件以支持体系运行?
2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行?有手册,程序文件、三级文件等√○
5.1领导作用与承诺
5.1.1总则最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺?包括:
-确保体系的方针、目标;并与组织环境和战略方向相一致;
-体系要求融入组织业务过程;
-促进使用过程方法和基于风险的思维;
-确保体系所需资源的可用性;
-沟通管理体系的重要性和有效性;
-确保体系实现预期效果;
-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献;
-推动改进;
-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。领导环境意识强,通过制定方针、目标实现公司的经营宗旨,领导层为确保体系运行,配置的资源适宜。领导层通过会议形式及授权形式推进体系工作。
提供高层会议纪要。√○
5.1.2以顾客为关注焦点最高管理者是否能通过确保以下方面,证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺:
a)确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求;
b)确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾
客满意能力的风险和机遇;
c)始终致力于增强顾客满意。1.顾客的要求一般是通过电话、采购订单传真或者向销售人员提出。对于顾客的要求公司领导都能认真考虑,想方设法予以满足。
2、合同、订单
3、通过对顾客满意度调查,平时顾客对公司的服务满意程度及反馈意见的来确定顾客的满意程度。
查《顾客满意度调查个》,《顾客满意度统计及分析》√○
5.2方针
5.2.1制定质量方针
1、最高管理者是否制定、实施和保持质量方针?
2、在考虑质量方针时是否考虑如下内容:
-基于组织使命,愿景,指导原则及核心价值观建立的战略方向
-组织成功所需的改进程度及类型
-期望或渴望达到的顾客满意度
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