中药饮片批生产记录.doc
文本预览下载声明
****** 药 业 有 限 公 司
生产管理文件
生产过程管理规程 文件编号: SMP-P 01-2010 版 序: 第 版 修改状态: 0 次 页 码: 共 2 页 第 1 页 汤传生 审核 徐陆娟 批准 邹永星 实施日期 保管部门 日期 2010-3-8 日期 2010-3-18 日期 2010-3-28 2010-4-1 发放范围 总经理、品质管理部、生产技术部(车间)、 1. 目的:建立生产过程重要质量控制点监测管理规程,确保产品在符合GMP要求下进行生产。
2. 范围:适用于药品生产的质量控制的管理。
3. 责任:品质管理部、QA检查员、生产技术部(车间)、车间主任。
4. 内容:
4.1 基本文件的准备
4.1.1 文件项目:生产指令、包装指令、批生产记录、批包装记录。
4.1.2 文件的发布:上述文件经QA审核后,签发生产指令单,交由生产技术部一同发布,车间主任应即下达给有关人员,文件一经发布,必须严格执行,不得随意变更,对违反文件的指令,操作工应拒绝执行。
4.2 物料的准备
4.2.1 车间主任按生产指令单或包装指令单开具限额领料单,经QA复核后,交仓库备料。
4.2.2 车间需料时开具需料领料单,仓库按单配送物料,双方核对无误后办理交接手续并记录。
4.3 开工准备
4.3.1 生产现场卫生符合“卫生管理规程”,并有有效期内“清场合格证”。
4.3.2 设备清洁完好,有“设备完好”状态标志。
4.3.3 计量器具与称量范围相符,有“检定合格证”并在有效期内。
4.3.4 所用物料、半成品均有“合格证”。
4.4 称量配料
4.4.1 严格执行操作规程和各项指令,操作人、复核人对指令中的复核项目要独立操作,独立复核,分别签名确认。
4.4.2 原辅料:使用前应目检其物理外观,核对净重。
4.4.3 配料:应仔细核对品名、规格、产地、批号、生产厂家及编号,应与检验报告、合格证相符。处方计算、称量及投料必须复核,操作者和复核者均应在记录上签字。
4.5 依法操作:各操作工严格执行批生产指令和批包装指令严格操作,不得随意变更,QA检查员随时监控,确保各项指令的执行。
4.6 工序管理采取有效措施防止交叉污染及微生物污染,防止混淆和差错。
4.6.1 不同规格的产品生产和包装不得在同一时间、同一室内操作。
****** 药 业 有 限 公 司
生产管理文件
生产过程管理规程 文件编号: SMP-P 01-2010 版 序: 第 版 修改状态: 0 次 页 码: 共 2 页 第 2 页 修改记录 更改单号 更 改 内 容 签名 日期改 产 品 生 产 台 帐 RED-P 01.01
№
日期 品名 生产批号 数量 日期 品名 生产批号 数量 ****** 药 业 有 限 公 司
领 料 单 RED-P 01.02
产品名称: 生产批号: №
领料品名 件数 总量 用 途 备 注
第一联
仓
库 QA: 领料人: 发放人: 日期:
领 料 单
显示全部