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ISO9001管理体系审核要点及方法.doc

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质量管理体系审核要点及方法 内部审核的基本依据是组织质量管理体系文件,但常因需要或领导要求而扩大审核范围。因此,本清单仅在于为组织内部审核编制检查表时提供参考,绝不是标准化。 本清单以ISO9001:2008标准为依据,同时适当考虑了质量管理部分要求。 表10-1 质量管理体系审核清单 (ISO9001:2008) 标准条款(过程) 审核要点 审核策略/方法 范围 1、组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失? 询问/确认 2、组织QMS对标准条款是否剪裁?如有,所剪裁条款中过程确凿没有? 查问/确认 4 质量管理体系 4.1 总要求 1、组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS? 概况切入审核 2、组织QMS过程是否被确定和管理?过程间顺序及关系是否被确定和管理? 概况切入审核 3、组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分,足以支持过程有效运行和监控? 选择过程审核 4、组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动? 概况切入审核 5、组织是否存在对产品质量有影响的外包过程?如有,在组织QMS是否明确,实施了控制? 提问,确认 标准条款(过程) 审核要点 审核策略/方法 4.2 文件要求 4.2.1 总则 1、组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件? 概况切入审核 2、组织是否按照标准要求建立了文件化程序? 查阅文件目录,并予确认 3、组织是否根据内部管理需要建立了相应程序文件? 查阅文件目录,并予确认 4、组织是否按照标准要求建立了质量记录? 查阅记录清单,并予确认 5、组织QMS文件详略是否得当?是否适宜可操作? 查阅/验证 6、组织QMS文件有哪些媒体,形式或类型?这些文件表现形式或类型是否适当,有效? 调查/确认 7、组织QMS文件详略程度是否与下列因素相适应? 组织的规模和类型; 过程的复杂程度及相互关系; 涉及人员所需的能力。 调查/确认 4.2.2 质量手册 1、组织是否编制并保持质量手册?手册内容是否覆盖且符合本标准要求,并反映了为达到标准要求所采取的基本过程及方法? 对照核实 2、组织质量手册对标准要求有否剪裁?如有,所剪裁条款是否有说明?说明是否充分、可信? 问题溯源审核/调查核实 3、组织质量手册是否对QMS中所有过程进行描述?是否对这些过程之间的相互关系加以确定且有效? 概况切入审核/调查核实 4、组织质量手册对组织机构及职能分配描述是否确定且有效?是否包括文件程序或其他参考程序? 概况切入审核/调查核实 5、质量手册是否受控? 验证 标准条款(过程) 审核要点 审核策略/方法 4.2.3 文件控制 1、组织是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”?该程序适用范围是否包括组织QMS要求的所有文件(包括内、外部文件;各种类型文件;各种媒体形式的文件)? 概况切入审核/调查核实 2、文件发布前是否组织相关部门评审,以确保文件的适用性、完整性、协调性? 重点发散审核/提问、验证 3、组织文件批准权限是否按文件类别、适用范围、所处层次确定相应的批准人?所有文件发布前是否得到批准,以确保文件的适用性、有效性? 概况切入审核/查看、确认 4、文件是否发至使用场所或岗位?执行人员是否能得到所需文件? 选择过程审核/面谈、确认 5、文件是否得到及时更改?文件更改前是否得到评审和批准?更改的文件是否确保了四个到位(即:所有同一文件更改到位;所有相关文件更改到位;所有相关部门/岗位通知到位;涉及实物时处置到位)? 重点发散审核/查验 6、不同类型、状态(如修改、外来文件)的文件是否按规定进行标识,保持清晰,易于识别和检查? 概况切入审核/查验 7、组织有哪些外来文件?这些文件分发是否受控? 概况切入审核 8、组织分发至供方及其他相关方文件是否受控? 重点发散审核 9、作废文件是否已撤出使用场所?未撤出时,是否有明显标识,能防止非预期使用? 重点发散审核 10、组织文件保管是否指定设施、场所、人员,能确保文件不损坏、不丢失、及时提供? 选择部门过程审核/抽验 11、组织是否建立文件档案?文件归档、整理、鉴定/评审、保管、利用是否受控? 选择部门审核/抽验 标准条款(过程) 审核要点 审核策略/方法 4.2.4 质量记录的控制 1、组织是否按照标准要求建立并保持“质量记录控制程序”,该程序适用范围是否包括了组织QMS实施、保持和改进产生的所有记录(包括原始记录、统计报表、分析报告,相关方有关记录和以各种媒体、形式存在的记录)? 概况切入审核/调查核实 2、组织是否按照标准要求设置了质量记录?记录项目是否满足标
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