各部门流程介绍.doc
文本预览下载声明
文件控制流程
记录控制流程
内审作业流程
人力资源控制流程
满意度控制流程
包装作业控制流程
产品设计开发控制流程
来料检验作业流程
制程检验作业流程
成品检验作业流程
出货检验流程
浙江华腾电子有限公司
包装作业管制流程
编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:
仪器校验与维护作业流程
纠正预防措施处理流程
采购管理流程
管理评审流程
供应商管理流程
设备管理流程
模具管理流程
不合格品管制流程
生产控制流程
营销部
市场部
营销部
营销部
营销部
权责单位
相关部门
纠正及预防措施报告
纠正及预防措施报告
客户意见/抱怨反馈记录表
顾客满意度调查征询表
顾客满意度调查征询表
相关表单
流程图
资料存档
制定及实施纠正及预防措施
销售解释
非公司责任
责任确定及原因分析
OK
回复客户/8D报告
追踪确认
品质异常会议检讨
制定临时对策与实施
公司责任
客户抱怨接收
营销部
权责单位
客户意见/抱怨反馈记录表
品保部
8D报告
市场部/品保部
8D报告
品保部
8D报告
工程/品质/制造/成型
会议记录
工程/品质/制造/成型
8D报告
工程/品质/制造/成型
8D报告
相关部门
相关表单
流程图
NG
OK
NG
OK
设计评审
设计验证
设计确认
设计更改
开发任务
项目计划
批生产
产品验证
试生产
项目提出
设计转化
设计输出
设计输入
项目负责人
权责单位
制造部
相关检验报告
品质部
相关质量记录
技术部
副总经理
制流程
工艺、品质控
相关检验记录
设计评审表
/规范
产品技术要求
产品图纸
产品技术标准
项目负责人
务书
设计/开发任
项目负责人
副总经理
相关表单
流程图
归档
标识入库
特采申请
验退
采购退供应商
验收入库
IQC
采购收货
采购
品质部IQC
采购
权责单位
品质部
采购
采购
采购/品质部
OK
NG
不合格品处理单
不合格品处理单
品质部
入库单
NG
OK
IQC检验记录表
送货单、送检单
相关表单
流程图
继续生产
改善效果确认
挑选并隔离此工序产品
停产通知
资料归档
挑选后送检
继续生产
IPQC巡检
发品质异常处理单
验退
加工者挑选隔离
验收入库
半成品FQC
工序转站送检
品质部
生产部/品质部
权责单位
生产部
品质部
生产部/品质部
品质异常处理单
品质异常处理单
品质部
NG
停产通知单
品质部/生产部
OK
NG
OK
FQC检验记录表
送检单、IPQC巡检表
相关表单
流程图
归档
标识入库
特采申请
验退
挑选隔离
验收入库
FQC
生产部送检
成品仓
品质部
生产部
权责单位
OK
NG
不合格品处理单
不合格品处理单
入库单
NG
OK
FQC检验记录表
送检单
相关表单
流程图
归档
标识入库
特采申请
全检
加严或
挑选隔离
验收入库
OQC
产品入库
品质部
物控
品质部
品质部
权责单位
OK
NG
不合格品处理单
OQC检验记录表
品质部
入库单
NG
OK
OQC检验记录表
送检单
相关表单
流程图
存档
文件、记录
入库
OK
检验记录、不合格品处理
装箱
标 识
封袋
QC、组长审核
称重
提取待包区产品
装袋
包装台面无产品
存档
NG
隔 离
处 置
特采
生产部
权责单位
流程图
不合格品控制流程
制程品、成品(不合格品)
返工/返修
报废/批退
生产部/品质部
OK
入库
检验、组长审核
文件、记录
NG
包装记录单
相关表单
内校
记录保存
仪器申请
OK
NG
NG
OK
NG
OK
NG
OK
外校
校验标签
报废
修理
年度校验计划
免校
校验需求
判定
核准
校验执行
校验周期
建仪器资料
相关表单/文件
流程图
品质部
各类校验标签
品质部
《测量仪器履历表》
品质部
《测量仪器校验记录》校验证明
品质部
《测量仪器
显示全部