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ISO90012015质量管理体系认证版完整内容的内审检查表按过程分.pdf

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ISO9001-2015质量管理体系认证版完整内容的内审检查表【按过程分】

审核日期:2020年01月15日

质量管理体系内审检查表汇总

COP检查表(C1-C4)SP检查表(S1-S8)MP检查表(M1-M6)

C1:产品和服务的要求S1:基础设施和环境M1:方针目标及其实现的策划

C2:生产和服务提供的控制S2:监视和测量资源M2:应对风险和机遇的措施

C3:产品和服务的交付S3:人力管理M3:分析和评价

C4:顾客满意S4:形成文件的信息M4:内部审核

S5:外部提供过程、产品和服务的控制M5:管理评审

S6:产品防护M6:改进

S7:产品和服务的交付

S8:不合格输出的控制

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XXX有限公司

质量管理体系内审检查表

C1产品和服务的要求

过程名称:C3产品和服务的交付审核员:陪同员:日期:2021.01.15

C4顾客满意

输入:1、合同订单、电话、传真内容输出:1、订单评审表6、客户资料台账

2、客户的语言、产品要求(含技术、价格、包装等)2、样品需求单

3、客户的特定要求3、顾客投诉汇总表

4、客户的书面设诉或电话投诉4、客户满意度调查表

5、持续改进的要求6、产品适用的法律法规要求5、客户满意度调查报告

管理责任者与人员资格评估:业务部量测指标:1、客户交期达成率:≥96%

本厂业务人员具有同行业经验及业务能力,符合资格要求。2、订单评审完成率:100%

资源的适宜性与充分性评估:3、产品批次退货率:≤1%

公司为业务部配备了其开展工作所必要资源,是适宜且充分的。

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