ISO90012015质量管理体系认证版完整内容的内审检查表按过程分.pdf
ISO9001-2015质量管理体系认证版完整内容的内审检查表【按过程分】
审核日期:2020年01月15日
质量管理体系内审检查表汇总
COP检查表(C1-C4)SP检查表(S1-S8)MP检查表(M1-M6)
C1:产品和服务的要求S1:基础设施和环境M1:方针目标及其实现的策划
C2:生产和服务提供的控制S2:监视和测量资源M2:应对风险和机遇的措施
C3:产品和服务的交付S3:人力管理M3:分析和评价
C4:顾客满意S4:形成文件的信息M4:内部审核
S5:外部提供过程、产品和服务的控制M5:管理评审
S6:产品防护M6:改进
S7:产品和服务的交付
S8:不合格输出的控制
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XXX有限公司
质量管理体系内审检查表
C1产品和服务的要求
过程名称:C3产品和服务的交付审核员:陪同员:日期:2021.01.15
C4顾客满意
输入:1、合同订单、电话、传真内容输出:1、订单评审表6、客户资料台账
2、客户的语言、产品要求(含技术、价格、包装等)2、样品需求单
3、客户的特定要求3、顾客投诉汇总表
4、客户的书面设诉或电话投诉4、客户满意度调查表
5、持续改进的要求6、产品适用的法律法规要求5、客户满意度调查报告
管理责任者与人员资格评估:业务部量测指标:1、客户交期达成率:≥96%
本厂业务人员具有同行业经验及业务能力,符合资格要求。2、订单评审完成率:100%
资源的适宜性与充分性评估:3、产品批次退货率:≤1%
公司为业务部配备了其开展工作所必要资源,是适宜且充分的。