出差审批及旅费报销制度.doc
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因公出差报销管理办法
-2013 版本 A/1 编制日期 2013年 3 月10 日 共7页 编制人 苏选良 更 改 记 录 修订版 处数 更 改 依 据 更改人 更改日期 确认人 A/1 初始发布 批准人 批准日期 1. 目的
为规范公司因公出差、费用报销管理,提高办事效率,按照勤俭、必、严、易行的原则,特制定本办法。
本办法适用于公司因公出差申请、审批、请款、报销等差旅费报销实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
住宿 按实报销 市内交通 25元以下按实报销 通讯 5 其它费用 按实报销 备注:
1、无住宿发票的一律不予报销住宿费;
2、伙食补助、通讯费实行定额包干;
3、同意乘坐飞机的,可按实报销往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险(限一人一份),凭据报销,包车或乘坐的士的费用自理。
5.3.3 报销时限
1)出差人员返回公司后,限在一周时间内办理报销手续并向财务部门核销借款,按出差的时间顺序、中转及出差地点、乘坐车次(航班)及费用、住宿费用、其他费用等内容填好“旅费报销单”(见附件二)报负责人批准,并把各种票据在“原始凭证粘贴单”(见附件四)上从左至右,按不同开支渠道分类依次贴好,连同“出差申请单(报销联)”交财务部门报销。
2)出差人员返回公司后,超过规定期限未办理报销手续的,每延长一周除按银行同期贷款利率计算借款利息在工资中扣除外,还将对责任人每周处以50元罚金。无特殊原因回来后超过一个月不到财务部门办理报销结算的,免除差旅费补助,超过三个月的,财务部门可以不予办理。
5.3.4 财务人员根据出差申请、借款情况等仔细核对相关票证后,按照本办法中的“差旅费报销标准”办理报销手续。出差人员根据报销后的情况,及时把余款补齐。
6.附件
6.1 本办法由公司财务部门负责解释。
6.2 本办法经总经理批准后自颁布之日起执行,修改时亦同。
6.3 附件
附件一:出差申请单 出差地点 出 差 内 容 起止时间 年 月 日 ~ 年 月 日 预支金额 (大写) 万 仟 佰元整(RMB) 实借金额 (大写) 万 仟 佰元整(RMB) 交通工具 □ 飞机(经济舱) □ 火车(软卧) □ 轮船(三等舱) □ 出租汽车 备 注:
批准人: 会计复核: 部门主管: 申请人: 日期: 年 月 日
附件二:旅费报销单- 现地 飞机票 火车票 轮船票 汽车票/
市内交通 住宿费 招待费 出差补贴 备 注 餐费 礼品费 其他 天数 金额 小 计 报销金额合计 (大写): 万 仟 佰 拾 元 角 分。 (小写):¥ 附单据: 张 预支金额:¥ 批准人: 会计复核: 部门主管: 出差人: 日期: 年 月 日
附件三:
乘坐超标交通工具申请单
出差人 出差时间 所需超标乘坐交通工具事由 部门领导审批 总经理审批 注:1、获批超标乘坐交通工具人员,一律以经济舱为标准,高铁以二等座位为标准。
2、事由必须注明单程或往返形式,未经列明,一律按单程标准报销。
附件:原始凭证粘贴单
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