交警支队2017年收支预算总表.doc
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交警支队2017年收支预算总表
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款(补助)
9,541.84
(一)一般公共服务支出
9,146.53
(一)一般公共预算财政拨款收入
9,541.84
(二)国防支出与公共安全支出
(二)政府性基金预算财政拨款收入
(三)教育支出
二、事业收入
(四)科学技术支出
三、事业单位经营收入
(五)文化体育与传媒支出
四、上级补助收入
(六)社会保障和就业支出
209.73
五、附属单位上缴收入
(七)社会保障基金支出
六、其他收入
(八)医疗卫生支出
(九)节能环保支出
(十)城乡社区事务支出
(十一)农林水事务支出
(十二)交通运输支出
(十三)资源勘探电力信息等事务支出
(十四)商业服务业等事务支出
(十五)国土资源气象等事务支出
(十六)住房保障支出
185.58
(十七)粮油物资储备等事务支出
(十八)国有资本经营预算支出
(十九)其他支出
本年收入合计
9541.84
本年支出合计
9,541.84
七、上年结余结转
结转下年
上年财政拨款结余结转
其他资金结余结转
收入总计
9541.84
支出总计
9,541.84
交警支队2017年收入总表
单位:万元
收入
项目
预算数
一、财政拨款(补助)
9,541.84
(一)一般公共预算财政拨款收入
9,541.84
(二)政府性基金预算财政拨款收入
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入
七、上年结余结转
上年财政拨款结余结转
其他资金结余结转
收入总计
9541.84
交警支队2017年财政拨款收支表
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、财政拨款(补助)
9,541.84
(一)一般公共服务支出
(一)一般公共预算财政拨款收入
9,541.84
(二)国防支出与公共安全支出
9146.53
9,146.53
(二)政府性基金预算财政拨款收入
(三)教育支出
(四)科学技术支出
(五)文化体育与传媒支出
(六)社会保障和就业支出
209.73
209.73
(七)社会保险基金支出
(八)医疗卫生支出
(九)节能环保支出
(十)城乡社区事务支出
(十一)农林水事务支出
(十二)交通运输支出
(十三)资源勘探电力信息等事务支出
(十四)商业服务业等事务支出
(十五)国土资源气象等事务支出
(十六)住房保障支出
185.58
185.58
(十七)粮油物资储备等事务支出
(十八)国有资本经营预算支出
(十九)其他支出
本年财政拨款收入合计
9,541.84
本年财政拨款支出合计
9541.84
9541.84
二、上年财政拨款结余结转
结转下年
上年财政拨款结余结转
财政拨款收入总计
9,541.84
财政拨款支出总计
9541.84
9541.84
2017年一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目
预算数
其中
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
合计
9,541.84
3,215.37
6,326.47
204
公共安全支出
9,146.53
2,820.06
6,326.47
20402
公安
9,146.53
2,820.06
6,326.47
2040212
道路交通管理
9,146.53
2,820.06
6,326.47
208
社会保障和就业支出
209.73
209.73
20805
行政事业单位离退休
208.08
208.08
2080501
归口管理的行政单位离退休
208.08
208.08
20808
抚恤
1.65
1.65
2080801
死亡抚恤
1.65
1.65
221
住房保障支出
185.58
185.58
2
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