检验控制程序(乱).doc
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联升柯式印刷制品(深圳)有限公司
检验控制程序编号QP09版本A1审核批准页次1/71.目的
为了使投入生产的原材料符合品质要求;为了在生产过程中防止不良品的产生并得以控制;为使送与顾客的产品符合其要求甚至使顾客满意特制定本程序。
2.范围
本程序文件适用并包括进料检验、制程检验和最终检验。
3.权责
由品管部制定该程序,相关部门予以配合执行之,参照流程图作业。
4.进料检验
4.1适用范围
进料检验适用于外发加工后回厂的物品(如外发过UV、过PP光胶、裱卡等物品)及未列入免栓的其它与产品质量有关的原材料。无需检验之原材料及辅料详见免检物料一览表。
4.2作业内容
4.2.1收货人员核对加工单、送货单,看清品名数量是否相符.
品名数量核对无误后将送货单复印一份给品管部作为检验的依据(.若生产特急使用,来不及进行进料检验的,可由初始加工部门的制程品管同时进行进料检验和加工巡检,但仍需填写进料抽样报告表)。
4.2.2经检验判定后的物品悬挂“进料检验指示卡”。
5.制程检验
5.1适用范围
适用于本公司每一生产工序之首件检验、自主检验和巡回检验。
5.2制程检验权责
5.2.1生产部执行首件核对检验和自主检验。
5.2.2制程品管执行巡回检验。
5.3作业内容
5.3.1开单人员根据发印单要印的品名通知样品室找出与之对应的样品,开单人员自行核对无误后再将发印单分发给相应部门。
5.3.2版房主管对要流到印刷的版面进行认真核对检查,对照发印单内容要求是否与所制版面一致,参照制版检验规范,将检查确认结果记录在所附给的发印单上,未经检查确认签名的版面不得流往印刷,版房主管不当班时可由相应的拼版师傅代理其主管检查核对。
5.3.3后序各加工部门按本部门的作业标准进行作业,机组长认真核对所提供的样稿和附件,参照相关检验规范进行首件检查。做货过程中对员工的作业要不断地巡回监督并自主检查,将品质存在的问题记录在稿袋联升柯式印刷制品(深圳)有限公司
检验控制程序编号QP09版本A1页次2/7里的发印单上(即黄色发印单)。
5.3.4各制程品管依照相关制程检验规范和抽样计划数量进行巡回检查,并把检验的结果记录在制程品质巡查报告表上。
5.3.5检验之严重不合格品则依“不合格品控制程序”与“纠正与预防措施控制程序”执行。
5.3.6生产后,机组长应填写半成品指示卡予以标示。没有半成品指示卡标示的半成品不得流往后工序加工。有特别品质异常的,该部门品管应在指示卡上予以注明,以提示后工序注意。根据异常的严重情况可参照“纠正预防措施控制程序”执行。
6.最终检验
6.1适用范围
本厂所有的加工工序都已经完成等待打包出货的成品。包括彩盒 、彩卡、说明书等成品。
6.2权责
6.2.1FQC负责检验并对检验合格状况作放行处理决定。
6.2.2品管部主管负责对不合格品作最终审查判定。
6.3作业内容
6.3.1 FQC按最终检验规范的要求并结合最终抽样计划表进行抽样检验,确保所出货的品质符合顾客要求。将检验的情况填入“最终抽样检验报告表”中。
6.3.2检验合格的成品,在“成品标签”上盖上品质OK章后方可打包出货。若在抽检中发现有严重不良现象应汇报给主管,征求其处理办法。
7.附件
7.1检验程序流程图
7.2免检物料一览表
7.3最终抽样计划表
7.4进料检验指示卡
7.5 FQC合格品印章
8.相关记录
8.1进料抽样报告表
8.2进料退货单
8.3制程品质巡查报告表
8.4最终抽样检验报告表
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检验控制程序之附件一编号QP09版本A1页次3/7检 验 程 序 流 程 图权责流程参照标准相关记录收货人员
品管
品管
收货人员
生产/品管
生产
品管
生产/品管
品管
点收
检验
判定 OK
NG
退货 特许放行 返工
检验
OK
入 库
生 产
首件确认
NG
判 定 调机
OK
生产 OK 再判定
巡检
剔除
悬挂标签 NG
OK 分开加工
下一工序
成品检验
NG
判定
OK
特许放行 返工
NG
出货
报废
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