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私营企业出纳岗位职责 (共2篇)
私营企业出纳岗位职责按照公司制度和有关规定,负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做现金账,并负责保管。四、负责报销公司费用的工作。1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借款单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。3、现金收付3.1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假-币予以没收,由责任人负责。3.2、把每日收到的现金送到银行,不得”坐支”。3.3、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。3.4、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。3.5、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借款单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。4、报销审核4.1、在报销单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无则应补签。4.2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。4.3、大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。4.4、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。4.5、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字,若签字不完全,不予报销。#2楼回目录企业出纳岗位职责私营企业出纳岗位职责 | 2016-06-28 18:12按照公司制度和有关规定,负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。五、员工工资的发放。1、现金收付1.1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假-币予以没收,由责任人负责。1.2、现金一经付清,应在原单据上加盖”现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。1.3、把每日收到的现金送到银行,不得”坐支”。1.4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。1.5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。1.6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。2、银行账处理2.1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。2.2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。2.3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。2.4、公司账务章平时由出纳保管。3、报销审核3.1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无则应补签。3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。3.3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除)。3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。3.5、大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。3.7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字,不予报销。
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