文档详情

辅料仓库管理制度.doc

发布:2021-07-12约2.54千字共6页下载文档
文本预览下载声明
PAGE / NUMPAGES 办公及劳防用品的管理制度 1、目的 为健全公司办公、劳防用品的管理特制定此制度 2、适用范围 本公司全体员工 3、职责 3.1人事行政部: 3.1.1负责核实及汇总各部门及车间上交的办公、劳防请购总数量 3.1.2负责办公用品的盘点及发放 3.1.3负责Ⅰ类办公、劳防用品以旧换新的执行及监督 3.1.4负责制作办公用品购入及发放汇总清单 3.2采购部: 3.2.1负责按人事行政部上交的请购清单采购相应物品 3.2.2负责所采购物品出现的质量问题处理 3.2.3负责每月采购办公、劳防用品费用的报销 3.3计划仓储部辅料仓库: 3.3.1负责劳防用品的发放 3.3.2负责Ⅰ类劳防用品以旧换新的严格执行 3.3.3负责劳防用品领用卡的正确登记 4、基本流程 人事行政部汇总各部门请购单 交采购部 人事行政部汇总各部门请购单 交采购部 各部门填写请购单 交人事行政部 请购物品到货后各负责部门 根据请购单清点用品 请购物品到货后各负责部门 根据请购单清点用品 采购部接收请购汇总表 进行采购 发放人做好领用台账登记通知各部门根据请购单领取 发放人做好领用台账登记 通知各部门根据请购单领取 物品相关负责人发放用品 采购部进行报销相关负责人核对送货清单及 采购部进行报销 相关负责人核对送货清单及 发票,核对准确交采购部 5、申购 5.1办公用品: 5.1.1 Ⅰ类办公用品请购按照以旧换新方式执行,若请购数量超过 以旧 换新的数量,必须在请购表上注明原因,经部门主管签字 并由人事行政部总监核定后采购部方可采购 5.1.2 Ⅱ类办公用品请购按每月的参考使用数量(见附表)执行,若 请购数量超出参考数量,必须在请购表上注明原因,经部门主管 签字并由人事行政部总监核定后采购部方可采购 5.1.3 Ⅲ类(非常用)办公用品的请购,必须在请购表上注明用途, 经部门主管签字并由人事行政部总监核定后采购部方可采购 5.1.4 各部门必须在每月20日之前填写完下月办公用品请购表,在 该表得到部门主管确认后上交人事行政部 5.1.5 各部门上交请购表时需将旧的Ⅰ类办公用品交人事行政部行 政文员,以便以旧换新 5.1.6 人事行政部行政文员在每月23日之前将各部门办公用品请购 汇总表经人事行政部总监批准后交采购部,Ⅰ类、Ⅱ类办公用品 采购部需在每月28日之前完成采购 5.1.7 突发或非计划内的采购,由申请部门总监批准,人事行政部总 监复核后予以采购,自行采购不予报销 5.2劳防用品: 5.2.1 各部门必须在每月20日之前填写完下月劳防用品请购表,填 写时需把物品的品种、规格写明,确保采购正确,在该表得到部 门主管确认后上交人事行政部 5.2.2 人事行政部行政文员在每月23日之前按劳防用品发放分配表 审核汇总后经人事行政部总监批准交采购部,同时行政文员把各 部门的请购单及请购汇总表交仓储部辅料仓库,以便领用时核对 5.2.3 定制工作服,工作服每年夏、冬装各发放2件,人事行政部通 知各部门、车间应提前一个月把所需的数量、规格或尺码统一上 报人事行政部,经人事行政部总监及总经理审核后予以制作 6、领用 6.1办公用品: 6.1.1 办公用品送货方交货后,由人事行政部按请购汇总表数量进行 清点所有办公用品,清点无误后通知各部门前来领用 6.1.2 各部门按请购数量填写领料单,经部门主管签字后到人事行政 部领取,人事行政部按各部门领料单发放办公用品,各部门由专 人负责该部门办公用品的领用发放 6.2劳防用品: 6.2.1 员工领用劳防用品必须由车间统一办理,开出领料单凭领料单 及劳防用品领用卡,由统计员到辅料仓库领取。由辅料仓库负责 人在劳防用品领用卡上登记 6.2.2 Ⅰ类劳防用品的领用必须按照以旧换新方式执行:例如当月请 购数量为200只12层口罩,废旧口罩有150只,领用时由辅料仓 库发放人按清点的旧口罩数量150只发放,剩余50只存放在辅料 仓库,待有废旧12层口罩后另行换取,即以一换一 7、报销 7.1 由采购部每月将请采的办公用品发票及送货清单交行政文员复 核后签字,经人事行政总监确认后方可报销 7.2 由采购部每月将请采的劳防用品发票及送货清单交辅料仓库复 核后签字,经人事行政总监确认后方可报销 8、办公、劳防用品管理 员工辞职但劳防用品(含工作服)未满期限者(2年为满期)或 胸卡未交者,
显示全部
相似文档