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监理专项检查表.xls

发布:2015-08-11约1.47千字共10页下载文档
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Sheet3 Sheet2 Sheet1 单位名称 主项资质等级 专业 增项资质等级 联系电话 法定 代表人 技术 负责人 技术负责人从业年限 办公地址 办公场所建筑面积 有无固定办公场所 (一)监理单位基本情况检查表 能否满足业务 开展需要 办公场所和技术设备情况 质量检测、 测量仪器设备 技术设备能否满足业务开展需要 监理人员情况 注册监理 工程师数量 注册造价师数量 其他注册人员数量 注册人员社保缴纳及劳动合同签订 情况 取得总监证书人员 取得监理员证书人员 技术负责人从业年限及资格是否符合资质要求 质量安全管理制度是否健全 是否定期对监理项目进行巡查并存档备案 内部检查考核机制是否健全,有无奖惩记录 监理档案管理制度是否完善,有无固定的档案 存放地点 (二)工程项目监理情况检查表 工程名称 工程规模 结构类型 建设单位 工程造价 形象进度 施工单位 项目经理 总监姓名 组织机构和规章制度建立情况 等级 注册监理 工程师证号 在其他项目任职是否经所有建设单位书面认可 市场行为情况 该工程监理是否依法履行了招投标程序 工程项目是否超越 监理资质等级 是否按规定签订了委托监理合同 是否存在不按投标承诺签订监理合同或签订阴阳合同的行为 监理取费情况 是否按国家规定 标准收费 监理人员配备及监理机构建设情况 专业监理工程师 监理员 上岗证号 现场监理人员是否在其他项目任职 总监所监理工程数量是否超出要求 监理人员是否按投标承诺和合同约定派驻到位 现场监理人员 专业是否配套 施工现场监理机构是否具备独立办公场所 施工现场监理机构是否配备必要的检测设备和工具 是否配备相应的交通、通讯、生活设施 监理机构现场监理行为及质量控制情况 是否按规定编制、审批了《监理规划》和《监理实施细则》 《监理规划》和《监理实施细则》是否具有针对性和可操作性 现场是否按规定编制了监理质量责任制度、监理记录制度及旁站监理方案 旁站记录、会议纪要、监理通知、监理工作总结等资料是否规范、完善 是否按规定进行图纸会审、施工组织设计方案审查和工程分包审查 是否对危险性较大的工程专项施工方案进行审查 是否按规定进行了原材料验收、见证抽检、隐蔽验收、分部分项验收工作 对关键部位和关键工序施工过程的旁站情况以及对质量隐患的处理情况 监理部是否制定了工地例会制度,总监是否定期主持召开工地例会,会议纪要是否齐全并按规范记录、签署 监理日志的记录是否规范、完整、闭合,如实反映每天所做监理工作 巡视、旁站检查记录是否完整、规范、闭合 是否按规定及时对工序(包括(子)分部、分项工程)进行验收,相关资料是否完整、准确、及时 是否按规定进行功能性试验,相关资料是否完整 监理机构对施工现场安全、文明施工控制情况 是否落实了安全生产的监理责任,对施工组织设计、专项方案(含脚手架,模板及支架、基坑支护等)的安全生产情况进行审查,对发现的安全隐患的下达书面整改通知并监督整改 是否对施工现场的封闭管理、现场围挡做过检查,对不规范情况是否督促整改,记录是否齐全 是否对施工场地、材料堆放、现场防火情况作过检查,对不规范情况是否督促整改,记录是否齐全 是否对脚手架和模板支撑、临时施工用电、施工机械等进行安全检查,对不规范情况是否督促整改,记录是否齐全 违法违规 问题 整改意见 检查 人员 签字 检查人员: 组 长: 市建设局 处理意见 整改、 处罚意见 落实情况 监理机构标准化建设情况(人员着装、安全帽、胸卡统一,“十上墙”,监理文档信息化管理)情况
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