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2025年会计职称考试《初级会计实务》内部控制与审计核心知识点练习试题.docx

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2025年会计职称考试《初级会计实务》内部控制与审计核心知识点练习试题

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、判断题(每题1分,共10分)

1.内部控制制度是为了防止企业内部出现贪污、舞弊等行为而设立的制度。()

2.企业内部控制的目标之一是确保财务报表的真实、公允、完整。()

3.内部审计机构可以隶属于企业董事会,也可以隶属于企业监事会。()

4.会计监督是内部控制的一部分,它主要是对企业财务报表进行审查。()

5.内部控制制度应当与企业经营规模和业务复杂程度相适应。()

6.企业内部控制的建立、实施和监督应由董事会负责。

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