文档详情

2025年会计职称考试《初级会计实务》内部控制与审计审计程序应用试题.docx

发布:2025-05-05约5.45千字共12页下载文档
文本预览下载声明

2025年会计职称考试《初级会计实务》内部控制与审计审计程序应用试题

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、单项选择题

要求:从每题的四个选项中,选择一个最符合题意的答案。

1.下列关于内部控制的说法中,正确的是:

A.内部控制是指企业为保护资产安全、保证会计信息真实完整而制定的一系列控制措施。

B.内部控制是指企业为了实现经营目标,保证经营活动的连续性和有效性而制定的一系列控制措施。

C.内部控制是指企业为了防范和发现财务报告舞弊而制定的一系列控制措施。

D.内部控制是指企业为了确保会计信息的真实性

显示全部
相似文档