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质量控制流程图.doc

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三级文件

质量控制流程图

制订部门

文件名称

文件编号

版本/版次

A/0

分发单位

□总经理□副总□生产部□质量部□技术部□商务部□物料部□管理部□采购部□财务部

PAGE

流程图

责任

部门

相关记录

-30-

-30-

仓库报验

质量部检验

判定

拒收

让步接收

入库贮存

车间领料

在线生产

首件检验

原因查找重新调试

正常生产

员工自检

巡检

现场指导纠正

返工返修

报废

入半成品库

完工检验

返工返修

让步接收

报废

下道工序

包装入库

装配车间

成品抽检

出厂检查

OK

NG

OK

NG

NG

OK

NG

OK

NG

OK

OK

NG

生产计划

生产任务通知

生产指令

原材料

外购、外协产品

OK

NG

通知生产部

OK

NG

发货出厂

注:凡注有“NG”的过程都应通知生产或相关部门

采购部

仓库

质量部

商务部

仓库

生产部

车间

质量部

质量部

生产部

质量部

仓库

车间

仓库

质量部

商务部

仓库

采购计划

委外加工单

送货单

来料检验单

入库单

品质异常单

不合格评审

生产指令

产品标识

生产计划

生产任务单

领料单

首检记录

巡检记录

返修记录

品质异常单

完工抽检记录

品质异常单

不合格评审

入库单

产品标识

领料单

出库单

成品抽检

发货通知单

出库单

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