产品图样及工艺文件管理办法.doc
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产品图样及工艺文件管理办法
目的
加强对厂产品图样及工艺文件的综合管理,有效地保护和利用产品图样及工艺文件,使其更好地为企业提供服务。
适用范围
本办法适用于厂产品图样及工艺文件的管理,其它图样和技术文件也可参照执行。
总则
3.1生产技术科负责生产产品图样及工艺文件的存放和管理。
3.2 产品图样及工艺文件的底图(底稿、副底图)和复印图(复印稿)均应集中管理。
3.3 公司内部因生产工作需要,需经公司总工程师批准,方可借调(出)产品图样及工艺文件。
4 管理办法
4.1 产品图样及工艺文件的归档和保管。
4.1.1归档的产品图样及工艺文件应符合以下要求:
清晰、无破损
标题栏填写完整 ,签署齐全
按图样目录或明细表成套
4.1.2图样及工艺文件归档时,应填写《文件归档登记表》,并经档案管理员检查后,办理签收手续。
4.1.3图样及工艺文件归档时应予登记、分类、编号,并建立台帐(或卡)并做到帐(卡)物一致。
4.1.4存放图样及工艺文件的器具上应有标签(代号),以便查寻。
4.1.5归档后的图样及工艺文件要定期检查、清点,对破损的应及时修补,无法修补的应重新复制,遗失后的应检查原因。复制后的图样及工艺按原件要求管理。
4.1.6重新复制的图样及工艺文件需经有关技术人员校核后方可归档,并将被替的旧图样及工艺文件加盖“作废”印章,另存档备查。
4.1.7产品图样及工艺文件的保管地,应保持清洁通风,应有防盗、防火、防晒、防蛀、防鼠、防尘、防潮等设施,并符合有关规定。
4.2产品图样及工艺文件的复制、分发
4.2.1产品图样及工艺文件是生产活动的技术依据、生产用复印图样及工艺文件必须由使用部门提供申请,技术文件管理部门办理。
4.2.2定额分发范围内发放的图样及工艺文件,需加盖使用单位名称或代号及发放日期的标志,分发时应办理签收手续。
4.2.3各使用部门(车间)须指令专职(兼职)的资料员,并随时负责签收、签帐、装订、保管、出借、收还、负责更改图、污损图的更改、遗失图的补图。
4.2.4使用部门(车间)因生产需要,部分图样及工艺文件定额不够时,可提出申请,经批准后,可增发。但要按《文件和资料控制程序》执行。
4.2.5产品图样及工艺文件因更改,需分发新的复印图(稿)时,除做好记录外,还应全部收回更改前的定额发放的旧复印图(稿)并予以注销。
4.3产品图样及工艺文件的使用
4.3.1生产用产品的图样及工艺文件的复印图(稿),必须底图(稿)确保一致,保持完整、清晰、不得任意更改。
4.3.2产品图样及工艺文件原则上不允许外人查看、借阅、确需外借时,需经公司总工程师批准后办理有关手续,方可查看、借阅。
4.3.3公司内部借用产品图样及工艺文件 复印图(稿),应办理借用手续,资料员应登记并督促如期归档,并检查其完整性与清洁。
4.3.4产品图样及工艺文件的复印图(稿)因污渍,破损影响使用时,应由使用部门(车间)专职或兼职资料员归口办理复印和更改手续以旧换新。
4.3.5生产用图样及工艺文件的复印图(稿)遗失,按规定追究遗失者责任,再由资料员办理申请手续,分管领导批准后,方可补图(稿)。但必须防止遗失图(稿)的重复使用。
4.3.6各分厂应于年初对各自产品的图样及工艺文件进行年审,保证各部门(车间)存档复印图(稿)正确性、完整性、统一性,并加盖年度审核章。
4.4产品图样及工艺文件的处理
4.4.1公司应定期组织专业人员对归档的图样及工艺文件进行清理与鉴定,将淘汰产品及不再使用的通用零部件和有关工艺文件列出清单,申请报废,经公司总工程师批准后,方可在帐(卡)上注销。
4.4.2凡经批准注销的图样及工艺文件不备查用,应存档保管,并加盖“作废保留”印章,在超过规定的保存期限后(主要零部件及维修件,应较长期保存)办理审批手续,经公司总工程师批准后,予以销毁,同一代号的副底图(稿)、复印图(稿)应一并销毁。
4.4.3所有废旧的复印图(稿),更改后已作废的底图(稿)必须在标题栏处盖“作废”章后,方可销毁。
4.4.4销毁图样及工艺文件时应指定两人以上负责操作。
5图样及工艺文件的更改
5.1图样及工艺文件的更改由原设计部门负责。
5.2图样及文件的更改由建议部门填写《文件更改申请单》,注明更改原因和内容,对重要的更改(如技术参数)还应附有充分的证据。
5.3图样及工艺文件更改应由公司总工程师审批。
5.4技术文件例行批准后,由原发放部门按《文件发放登记表》填写《文件更改通知单》发放给各有关部门,各使用部门依据《文件更改通知单》更改文件。
5.5图样及文件的更改方法
5.5.1图样及文件的更改一般应采用划改,将需要更改的尺寸、文字、符号、图形等用细实线划掉,被划掉部分应仍能清楚地看出更改前的情况,然后填注新的尺寸、文字、符号、图形等。
当划改不能表示清楚
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