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内部质量体系审核(方案二).docx

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电源制造有限公司 2014年度内部质量体系审核资料 审核周期:二0一四年五月 2014年度内部质量审核计划 公司贯彻ISO9001:2008标准,已按ISO9001:2008标准要求建立了文件化的质量管理 ,并已进行了多年的运行。为了确保公司质量管理体系与标准的符合性、持续运行的有效性和持续改进质量管理体系,根据文件要求,应进行每年不少于一次的内部质量审核,现将2014年度内部质量审核计划制定如下: 一:审核目的: 审核体系按文件按标准运行的符合性与有效性,审核公司是否有效保证已通过3C认证产品与形式试验合格样品的一致性及认证产品标志的使用情况,于第三方认证审核前对体系进行自我评价,查出薄弱环节和不符合之处,采取纠正措施,确保体系有效运行,并为管理评审提供输入。 二、审核范围: 审核采用集中审核和全面审核方式,及包括AC/DC、DC/DC系列开关电源的设计、生产到交付服务的全过程及涉及到的所有部门的所有人员和要素。 三、审核依据 ISO9001:2008标准;公司质量手册;管理制度;顾客合同要求;适用的法律法规要求等。 四、审核人员 审核组长: 审核员: 五、审核时间 内审安排在5月。 要求各部门日常认真贯彻公司的质量体系文件和各项管理制度,届时积极配合好内审工作。综合部届时将提前通知审核组长编制审核实施计划,组织好具体的审核工作。 日程安排日期时间部门要素审核员5月日8:00-8:30首次会议全体受审核部门领导及公司领导、全体内审员8:30-9:00市场部5.4.1 5.5.1 7.2 7.5.1 8.2.18:30-9:00采购部5.4.1 5.5.1 7.49:00-10:00技术部5.4.1 5.5.1 4.2.3 7.39:00-10:00品管部5.4.1 5.5.1 7.6 8.2.4 8.3 8.410:00-11:30综合部5.4.1 5.5.1 6.2 7.5.5 8.2.2 8.2.3 8.4 8.513:00-14:30生产部(含车间)5.4.1 5.5.1 6.3 6.4 7.1 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.315:00-16:00领导层4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 8.1 8.516:30-17:00末次会议全体受审核部门领导及公司领导、全体内审员备注: 编制: 批准: 日期: 日期: 签 到 表 会议主持人地点日期会议主要内容: 序号姓 名部 门签 到序号姓 名部 门签 到备注: 内部质量体系审核报告 审核目的: 审核体系按文件按标准运行的符合性与有效性,审核公司是否有效保证已通过3C认证产品与形式试验合格样品的一致性及认证产品标志的使用情况,于第三方认证审核前对体系进行自我评价,查出薄弱环节和不符合之处,采取纠正措施,确保体系有效运行,并为管理评审提供输入。审核范围: 审核体系按文件按标准运行的符合性与有效性,审核公司是否有效保证已通过3C认证产品与形式试验合格样品的一致性及认证产品标志的使用情况,于第三方认证审核前对体系进行全过程全部门审核,查出薄弱环节和不符合之处,采取纠正措施,确保体系有效运行。审核依据: ISO9001:2008标准;公司质量手册;管理制度;顾客合同要求;适用的法律法规要求等。 审核组长:审核员:审核日期:2014年5月20日审核计划实施情况: 存在的主要问题: 体系运行情况总结及有效性、符合性结论: (审核组长) 签名: (管理者代表)批准: 日期: 日期:注:附不符合项分布表及不及格报告。 不符合项分布表 部门 过程合计
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