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总账管理系统日常业务处理实验报告.doc

发布:2017-06-06约5.3千字共5页下载文档
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总账管理系统日常业务处理实验报告 一、实验目的 1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容, 2、熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作 3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方 二、实验内容 1. 凭证管理:填制凭证、审核凭证、凭证记账 2. 出纳管理 3. 账簿管理:总账、科目余额表、明细账、辅助账 三、实验资料 1. 凭证管理 1月经济业务如下: (1) 2日,销售一部罗颂购买了200元的办公用品,以现金支付。(附单据一张) 借:营业费用(5501) 200 贷:现金(1001) 200 (2) 3日,财务部陈亮从工行提取现金10000元,作为备用金。(现金支票号XJ001) 借:现金(1001) 10000 贷:银行存款/工行存款(100201) 10000 (3) 5日,收到泛美集团投资资金10000美元,汇率1:8.275。(转账支票号ZZW001) 借:银行存款/中行存款(100202) 82750 贷:实收资本(3101) 82750 (4) 8日,供应部孙联湘采购原纸10吨,每吨5000元,材料直接入库,货款以银行存款支付。(转账支票号ZZR001) 借:原材料/生产用原材料(121101) 50000 贷:银行存款/工行存款(100201) 50000 (5) 12日,销售二部宋佳收到北京希望学校转来一张转账支票,金额99600元,用以偿还前欠货款。(转账支票号ZZR002) 借:银行存款/工行存款(100201) 99600 贷:应收账款(1131) 99600 (6) 14日,供应部孙联湘从南京多媒体研究所购入“管理革命”光盘100张,单价80元,货税款暂欠,商品已验收入库。(适用税率17%) 借:库存商品(1243) 8000 应交税金/应交增值税/进项税额 1360 贷:应付账款(2121) 9360 (7) 16日,总经理办公室支付业务招待费1200元。(转账支票号ZZR003) 借:管理费用/招待费(550205) 1200 贷:银行存款/工行存款(100201) 1200 (8) 18日,总经理办公室陈伟清出差归来,报销差旅费2000元,交回现金200元。 借:管理费用/差旅费(550204) 1800   现金(1001) 200 贷:其他应收款(1133) 2000 (9) 20日,生产部领用原纸5吨,单价5000元,用于生产普通打印纸-A4。 借:生产成本/直接材料(410101) 25000 贷:原材料/生产用原材料(121101) 25000 2. 出纳管理 25日,销售二部宋佳借转账支票一张,票号155,预计金额5000元。 四、实验内容及步骤 以“赵红”的身份注册进入总账系统。 1.凭证管理 填制凭证 增加凭证___输入一张完整的凭证(业务1) 执行“凭证”|“填制凭证”命令,进入“填制凭证”窗口。 单击“增加”按钮,增加一张空白凭证。 选择凭证类型“付款凭证”;输入制单日期“2006/01/02”;输入附单据数“1”。 输入摘要“购办公用品”;输入科目名称“5501”,借方金额“200”,回车;摘要自动带到下一行,输入科目名称“1001”,贷方金额“200”。 单击“保存”按钮,弹出“凭证已成功保存!”信息提示框,单击“确定”按钮。 增加凭证___输入凭证的辅助核算信息(业务2棗业务9) 在凭证填制过程中,若某科目为“银行科目”、“外币科目”、“数量科目”、“辅助核算科目”,输完科目名称后,则须继续输入该科目的辅助核算信息。 银行科目(业务2) 在填制凭证过程中,输完银行科目“100201”,弹出“辅助项”对话框。 输入结算方式“201”,票号“XJ001”,发生日期“2006/01/03”,单击“确认”按钮。 凭证输完后,单击“保存”按钮,若此张支票未登记,则弹出“此支票尚未登记,是否登记?”对话框。 单击“是”按钮,弹出“票号登记”对话框。 输入领用日期“2006/01/03”,领用部门“财务部”,姓名“陈亮”,限额“10000”,用途“备用金”, 单击“确定”按钮。 外币科目(业务3) 在填制凭证过程中,输完外币科目“100202”,输入外币金额“10 000”,根据自动显示的外币汇率“8.275”,自动算出并显示本币金额“82 750”。 全输完后,单击“保存”按钮,保存凭证。 数量科目(业务4) 在填制凭证过程中,输完数量科目“121101”,弹出“辅助项”对话框。 输入数量“10”,单价“5 000”, 单击“确认”按钮。 辅助核算科目____客户往来(业务5) 在填制凭证过程中,输完客户往来科目“1131”,弹出“辅助项”对话框。 选择输入客户“希望学校”,业务员“宋佳”,发
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