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济宁论文网职改办代理发表职称论文发表-企业|内部控制|审计|对策论文选题题目
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关键词:环保与生活论文,教育研究论文,建筑施工工程师论文
1……内部控制审计在固定资产管理中的运用分析
2……吹哨者、公司、审计师的博弈分析--基于吹哨者保护制度的研究
3……内部控制质量、产权性质与盈余持续性
4……产权性质 、 机构投资者持股与内部控制重大缺陷整改 ——来自沪深A股上市公司2010~2014的经验证据
5……《企业战略管理》教学存在的问题及对策
6……我国企业文化建设亟待解决的问题及对策
7……“营改增”是否降低了所得税税负——来自中国上市公司的证据
8……中国企业投资东南亚粮食产业的优势、挑战与对策
9……煤炭企业基本建设项目管理问题与对策探讨
10……跨市场资产管理业务的风险控制与政府审计-【维普网】-仓储式在线作品出版平台-
11……我国顶尖科技人才现状及特征研究——以汤森路透2015高被引科学家为例-【维普网】-仓储式在线作品出版平台-
12……中小企业内部控制问题与对策
13……企业内部审计与内部控制关系探讨
14……美国企业内部控制审计的定位
15……刍议公司内部控制审计流程设计
16……企业内部控制浅探
17……上市公司内部控制非标审计意见剖析——基于2012~2014年数据
18……内部控制、外部审计与现金持有价值——来自沪深A股上市公司的经验证据
19……内部控制质量及其变化与财务报表审计意见——来自内部控制规范强制实施后的上市公司数据
20……独立董事主动辞职、内部控制重大缺陷及非标审计意见——来自中国上市公司的经验证据
21……供电企业财务内部控制风险问题及对策
22……电力企业工程财务管理内部控制度中的问题及对策
23……内部控制审计、企业社会责任与公司治理整合性研究——基于A股主板上市公司的实证分析
24……公司治理结构、内部控制质量与企业财务绩效
25……企业安全生产管理审计探索——南通供电公司内部审计创新实践现场报告
26……上市公司内部控制审计报告质量分析
27……内部控制质量、外部治理环境与审计定价——基于创业板上市公司面板数据
28……审计委员会特征与企业内部控制质量之间的关系
29……新常态下开展企业预算跟踪审计的困惑与对策
30……高校内部控制规范的实施障碍与改进对策
31……审计委员会与自愿性内部控制鉴证报告——来自创业板上市公司的经验证据
32……基于电力企业内部控制的分析
33……浅析我国民营企业内部审计问题
34……国企对关联企业改制中如何开展内部审计的探讨
35……现代网络技术在电力企业财务审计中的运用
36……中注协书面约谈事务所 提示管理层频繁变更的上市公司内部控制审计风险
37……事业单位会计财务管理的内部控制
38……铁路财务内部控制保障策略研究
39……我国中小型外贸企业绩效管理现状分析及对策研究——以SC公司为例
40……新形势下茶企业的财务管理存在的问题及对策
41……中小茶叶企业财务会计管理中存在的问题及对策
42……企业财务预算管理中存在的问题及解决对策探索
43……解决小微企业融资难的对策和建议——基于宁波市的调研分析
44……人民银行分支机构内部审计职能问题研究
45……企业会计控制的误区分析与对策探讨
46……浅谈电力企业人力资源管理中存在的问题及对策
47……我国非上市国有企业信息披露存在的问题及对策
48……我国企业融资成本分析及降成本的对策 ——基于广东、浙江、江苏三省企业调查数据
49……现代学徒制试点中企业主体地位缺失的表现、原因及对策
50……对道路桥梁造价管理常见问题及完善对策的分析
51……试论新常态下信息管理系统审计的内容与方法
52……劳动力成本上升对不同规模企业创新行为的影响--来自“中国企业-员工匹配调查”的经验证据
53……成人玩兴与员工创造力作用机制研究--时间管理倾向的调节效应
54……创新驱动背景下实现中国科技金融突破性发展的制度安排及政策建议--基于发达国家和地区科技金融体制创新的借鉴
55……创新驱动战略
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