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二〇一三年**月份财务情况说明书
简要介绍企业当期生产经营组织措施与经营结果。现将2013年**月份财务情况分**个部分说明如下:
第一部分:财务报表合并汇总情况
本期合并报表户数**个,按层级划分,三级单位**户,四级单位**户,五级单位**户。三级单位有:**公司(持股**%);四级单位有:**公司(持股**%);五级单位有: **公司(持股**%)。 **公司与**公司,由于什么原因本期未纳入合并范围。
第二部分:主要经济指标完成情况
1、原煤产量:本月实际**万吨,比计划**万吨超产**万吨,完成计划的**%;本年累计**万吨,比计划**万吨超产**万吨,完成计划的**%,比上年同期**万吨减产**万吨。
2、精煤产量:本月实际**万吨,比计划**万吨超产**万吨,完成计划的**%;本年累计**万吨,比计划**万吨超产**万吨,完成计划的**%,比上年同期**万吨减产**万吨。
3、焦炭产量:本月实际**万吨,比计划**万吨超产**万吨,完成计划的**%;本年累计**万吨,比计划**万吨超产**万吨,完成计划的**%,比上年同期**万吨减产**万吨。
4、自产煤销量(财务结算量):本月实际**吨,比计划**吨多销**吨;本年累计**吨,比计划**吨多销**吨,比上年同期多销**吨,为上年同期的**%。
其中:本月原煤销量**吨,比计划**吨多销**吨;精煤销量**吨,比计划**吨多销**吨。
累计原煤销量**吨,比计划**吨多销**吨;精煤销量**吨,比计划**吨多销**吨。
5、煤炭经销量(财务结算量):本月实际**吨,比计划**吨减少**吨,完成计划的**%。本年累计**吨,比计划**吨减少**吨,完成计划的**%,比上年同期**吨多销**吨,为上年同期的**%。
其中:铁路贸易量本月实际**吨,比计划**吨减少**吨,完成计划的**%。本年累计**吨,比计划**吨减少**吨,完成计划的**%,比上年同期**吨多销**吨,为上年同期的**%。
公路贸易量本月实际**吨,比计划**吨减少**吨,完成计划的**%。本年累计**吨,比计划**吨减少**吨,完成计划的**%,比上年同期**吨多销**吨,为上年同期的**%。
6、营业收入:本月实际**万元,比计划**万元增加**万元。本年累计**万元,比计划**万元增加**万元,比上年同期**万元增加**万元,增幅**%。
7、利润总额:本月实际**万元,比计划**万元增加**万元。本年累计**万元,比计划**万元增加**万元,比上年同期**万元增加**万元。
8、上交税费:本月实际**万元,比计划**万元增加**万元。本年累计**万元,比计划**万元增加**万元,比上年同期**万元增加**万元,增幅**%。
第三部分:生产经营成果分析
一、营业收入分析
(一)营业收入:本月实际**万元,比计划**万元增加**万元。本年累计**万元,比计划**万元增加**万元,比上年同期**万元增加**万元,增幅**%。
其中:自产煤/煤炭经销/焦炭销售收入本月实际**万元,比计划**万元增加**万元。本年累计**万元,比计划**万元增加**万元,比上年同期**万元增加**万元。增减因素影响为:
1、价格降低**元/吨(其中精煤价格降低**元/吨、原煤价格降低**元/吨、中煤价格降低**元/吨),影响收入减少**万元(其中精煤减少**万元、原煤减少**万元、混煤减少**万元)。
2、销量减少**万吨(其中精煤减少**万吨、原煤减少**万吨、中煤减少**万吨),影响收入减少**万元(其中精煤减少**万元、原煤减少**万元、中煤减少**万元);
(二)其他业务收入:本月实际**万元,比计划**万元增加**万元。本年累计**万元,比计划**万元增加**万元,比上年同期**万元增加**万元。主要为**增加**万元。
二、成本费用分析
(一)原煤制造成本
原煤制造成本:本月实际**元/吨,比计划**元/吨降低**元/吨。本年累计**元/吨,比计划**元/吨降低**元/吨。
降低的主要原因(主要和计划比较):
1、政策性因素影响原煤单位成本升高**元/吨,其中:
2、客观性因素影响原煤单位成本升高**元/吨。
原煤成本产量比计划升高**万吨,因产量升高影响固定成本降低**元/吨;提高职工工资水平,因素影响原煤制造成本增加**万元,影响单位成本升高**元/吨;电力因素,影响原煤单位制造成本升高**元/吨;
其他因素等……
3、管理性因素影响成本同比升高**元/吨。
材料费增加原煤制造成本**万元,造成单位成本同比升高**元/吨,其中支护材料升高**元/吨、大型材料升高**元/吨,主要原因是本年处于复工复产阶段,对钢轨、钢材、液压支架、单体支柱等材料的需求大,造成材料同比升高**元/吨。
同时
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