项目监理工作检查评价表.doc
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项目监理工作检查评价表
监理企业名称: 重庆金山建设监理有限公司 资质等级:房建、市政甲级
基本情况
工程名称:
工程地址:
工程规模:
工程造价:
工程类别:
工程等级:
建设单位:
施工单位:
监理费率: % 计 万元 元/m2
总监: 专监(人): 监理员(人):
形象进度:
序号
项目
检查内容
检查标准
评价
得分
存在问题
检查
结论
一
监理部管理文件
13
分
1.1 监理资质证书和营业执照(1)
现场具备复印件加盖鲜章
1.2 监理合同(1)
现场具备复印件加盖鲜章
1.3监理部成立和项目章启用文件(1)
现场具备
1.4总监及监理人员任命书及资格(1)
现场具备,人员资格符合要求
1.5法人委托书及质量终身承诺书(1)
现场具备,签字盖章齐全
1.6监理质量责任书(1)
现场具备,签字盖章齐全
1.7监理机构管理工作制度(1)
现场具备
1.8监理机构档案资料管理制度(1)
现场具备
1.9监理人员到岗履职情况(3)
检查考勤表、相关资料签字手续完善情况、主持或参加监理例会和有关验收会议签到情况、旁站监理情况、施组及方案审查情况、监理日志记录和审阅情况、各种台账收集整理情况、有关工程质量和安全其他日常监理工作情况
1.10 办公室布置(1)
检查办公室布置的规范性,检查规范标准和必要的检测工具配备情况
1.11企业定期检查
(1)
现场有无检查记录
二
准
备 阶
段质
量
监理文件
8分
2.1 设计交底和图纸会审(1)
现场有无设计交底和图审纪要,签字盖章是齐全
2.2 审查施工组织设计及专项施工方案(2)
是否审查和签字盖章;违反强标内容有无识别;签审是否严谨,意见是否规范完整
2.3 核查总、分包资质(2)
是否审查总、分包资质;总、分包资格及人员配备是否满足要求(总包单位项目部成立文件)
2.4 核查实验室、商砼资质(1)
是否核查实资质;资质是否符合要求
2.5 检查复核施工测量成果(1)
是否对施工测量成果进行复核并签署意见
2.6 开工报审及开工令(1)
开工报审程序是否符合;是否签署工程开工令
三
施
工
阶
段
质
量
监
理
文
件
19分
3.1停检点及重要分部分项工程验收会议纪要及整改回复(1)
停检点及重要分部分项工程是否及时进行验收;是否有会议纪要;各方提出的问题是否有整改回复
3.2隐检、检验批、分项分部工程验收(2)
是否随工程进度对实体质量进行检查验收并及时签署意见;检查验收时间及结论是否与监理日志和旁站监理记录等一致
3.3 工程质量巡视检查和定期检查(2)
是否开展质量巡检和定期检查工作;是否有相关的巡查和定期检查记录;对查出的问题是否督促施工单位整改;对整改结果是否复查
3.4分部分项工程质量评估报告 (1)
对基础、主体等重要分部分项工程验收是否有质量评估报告
3.5进场材料、构配件、设备审查(2)
是否对进场材料、构配件、设备进行审查,并完善进场报验手续
3.6 见证取样及平行检验(3)
是否按规定进行见证取样及平行检验;是否建立见证取样台账;是否建立不合格试验台账;材料是否存在先用后检或已用未检;抽样检测的数量和频率是否满足要求;台账、检测报告、日志、旁站记录等信息是否吻合
3.7进场材料、构配件、设备检验报验(2)
复检后是否完善检验报验手续
3.8旁站监理
(2)
是否有旁站监理方案;是否按旁站方案实施旁站监理;旁站监理记录情况是否与监理日志、见证取样台账等一致;签字是否完善
3.9审查工程变更(1)
是否建立变更台账;变更单各方签字盖章是否完善;是否先完善变更手续再实施;未按程序变更是否向建设单位递交联系单
3.10 检查计量、测量设施(1)
是否对现场计量、测量设施进行检查并完善报验手续
3.11强制性条文执行情况(1)
现场是否存在违反强制性条文情况;或监理是否识别
3.12审查检查施工进度计划(1)
是否审查检查施工进度计划
四
安
全 生
产
监
理
文件
34分
4.1安全监理工作责任制度(1)
是否编制安全监理工作责任制度并按此实施
4.2安全监理档案管理制度(1)
是否编制安全档案管理制度并按此实施
4.3安全监理隐患排查制度(1)
是否编制安全隐患排查制度并按此实施
4.4危大工程监理管理制度(1)
是否编制危大工程监理管理制度并按此实施
4.5监理安全责任书(1)
全体监理人员是否签订安全责任书
4.6监理规划(1)
监理规划中有无安全监理监理专篇;有无危大工程识别和监理内容(管理制度)
4.7安全监理细则(2)
监理细则编制是否有针对性;有无危大工程识别;有无各危大工程监理内容
4.8审查施工单位
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