文档详情

供应商准入评价标准.doc

发布:2018-12-27约6.1千字共6页下载文档
文本预览下载声明
WORD格式 编辑整理 专业知识分享 WORD文档 下载可编辑 专业技术资料精心整理 附件三《供应商准入评价标准》 供应商准入评价标准 评价日期: 编号: 供 方 概 况 供应商名称 地址 主要产品 联系人 电话 相关产品生产历史 (月供量/主供单位) 职工人数 技术人员 内审员 质管人员 体系资格 一、生产条件及生产管理水平(20分) 序号 评价项目及分值 评分标准 得分 1 生产能力 (5分) 月生产能力满足供货需求(按独家供货计算达需求总量测算),满足需求有余量 得5分□;不满足需求 得 0分□ ; 2 生产设备及管理 (8分) ①生产设备、工装(夹具、模具、校具)、生产用仪器仪表精度等级和自动化程度高(同行业比较)得4分□ 主要设备精度等级较高,能满足加工要求得3分□ 多数主要设备精度等级较低,基本能满足加工要求得1~2分□ 不能满足加工要求得0分□ ②根据对生产设备、工装(夹具、模具、校具)、生产用仪器仪表精度或加工产品精度的测量分析,进行预见性保养维护,得4分□ 有定期检查维护的制度或计划,检查项目和检查要求明确,记录完整,得3分□ 定期维护,但检查项目不齐、记录不完善或周期不合理,得1~2分□ 平时不维护,发生故障后才修理,得0分□ 3 批次管理 (3分) 对需进行批次管理的产品,有产品批次管理制度,组批原则明确(材料、设备、关键工序加工方法、班次、合格品、返修品单独形成批次),得1分□ 基本满足,得0.5分□ 对需进行批次管理的产品,对实施永久性批次标识或批次管理标识及所在位置进行了明确,抽查实物符合要求,得1分□ 抽查实物不符合要求得0分□ 有批次管理台帐、工序间的加工流程卡,记录的数据信息满足批次管理规定,抽查生产现场材料、在制品批次清楚,得1分□ 基本满足得0.5分□ 4 仓储管理 (4分) ①有原材料、过程品、成品仓储管理制度,管理项目和管理要求明确,得0.5分□ ②对不同材质、规格、生产厂家、批次的原材料、过程品、成品及可回收利用的材料,分类存放,标识完整,得0.5分□ ③周转车、盛具、包装满足正常生产所需,库存原材料、过程品、成品无损伤、锈蚀、污染,得1分□ 基本满足,得0.5分□ ④原材料、过程品、成品入库前进行了检验,抽查有检验合格凭证、标识得0.5分□ ⑤有原材料、过程品、成品收、发、存台帐,抽查凭证齐全、帐实相符得0.5分□ ⑥物料出库符合先进先出的原则,得0.5分□ ⑦对物料的存放周期进行了明确,抽查存放的物料符合规定,得0.5分□ 二、质量保证能力(50分) 序号 评价项目及分值 评分标准 得分 1 质量体制的建立及维护(8分) ①负责质量职责的公司高层管理人员职责明确,权限充分,了解掌握产品的质量状况,得2分□ 基本满足,得0.5~1.5分□ ②质量管理组织机构及职能、人员职责明确,由制度规定,人力资源能有效保证该项工作的正常开展(包括学历、职称、从事质量工作的经历等)得1分□ 基本满足得0.5分□ 质量管理人员不熟悉质量管理方法得0分□ ③质量方针和目标管理,以近年来目标的变化、上年目标分析作为当年目标设定的依据,对目标进行了分解,有对策计划和实施记录,对实施效果进行了检查评价得1分□ 基本满足得0.5分□ 对质量目标未分解、无对策得0分□ ④有管理评审记录得0.5分□ ⑤有内审记录得0.5分□ ⑥内审能够有效发现存在的问题,不符合项整改真实有效,得1分□ 基本满足得0.5分□ 整改措施无针对性得0分□ ⑦公司每月(季度)召开质量分析会,公司各部门主管领导参加,对上期分析会确定的质量改进措施跟踪检查,对本期质量改进有合理的措施,得1分□ 基本满足得0.5分□ 未定期召开或未对质量状况进行分析改进得0分□ ⑧公司各部门每周(月)召开质量分析会,对上期分析
显示全部
相似文档