质量管理日常检查规定定稿.doc
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质量管理日常检查规定
第一条 避免人员的疏忽,而导致不良的影响,使全体员工,重视质量管理,确实为提高产品质量、降低成本而努力。
第二条 范围
(一)工作检查
(二)生产操作检查
(三)自主检查
(四)外作厂商质量管理检查
(五)质量保管检查
(六)设备维护检查
(七)厂房安全卫生检查
(八)其他可能影响产品质量者
第三条 检查的频率
依检查范围的类别,以及对产品质量影响的程度而定。
第四条 检查的项目
依检查范围的类别而定,如实施要点。
第五条 检查资料的回馈
要转知有关单位研讨改进,并作为下次检查的依据。
第六条 实施单位
质量管理部成品科及有关单位。
第七条 实施要点
(一)工作检查
1.必须由各单位主管配合执行。
2.频率:
(1)正常时每周一次,每次二至三人,但至少每月一次。
(2)新进人员开始时每周一次,至其熟练后,与其他人员一样,依正常时的频率。
(3)特殊重大的工作则视情况而定。
3.工作检查表
表11.2.5 工作稽查表
工作名称:
工作人员姓名 年 月 日
稽 查 项 目
实际情形
总 评
工作进度
是否按规定程序工作
是否能与他人配合
工作效率与质量
工作情绪与精神
工作熟练度
是否有改进工作方法的意思与建议
其 他
检查人员:
(二)生产操作检查:频率,每周三次,每次二人。
表11.2.6 生产操作稽查表
工程名称:
操作人员姓名: 年 月 日
稽 查 项 目
实 际 情 形
备 注
操作前的准备工作是否完成
是否按操作标准来操作
工作场所的布置是否适宜
通风照明温度等是否符合规定
附近环境是否整洁
对异常状况是否知晓处理程序
是否有改进工作方法的意见与建议
其 他
检查人员
表11.2.8 外作厂商质量管理稽查表
口试用厂商 口外协加工厂商
口协作厂商 口原料供应商
l—1厂商名称:
4—1制程上有否按规定的操作标准操作:
口有 口没有
1—2厂商的地址电话:
4—2制程中有否按规定的检查标准检查:
口有 口没有
1—3负责供应本厂的原料,
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