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集团成员企业内部审计管理制度.doc

发布:2018-09-14约7.18千字共17页下载文档
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xxx集团成员企业 内部审计管理制度 目 录 第一章 总则 3 第二章 审计准备 4 第三章 审计实施 7 第四章 审计终结 11 第五章 审计意见和决定 14 第六章 审计档案 15 第七章 审计人员的职业道德、纪律与法律保护 15 第八章 对内部审计人员的考核与评价 16 第九章 附则 16 第一章 总则 第一条 为了实现审计工作法制化、制度化、规范化,根据《中华人民共和国审计法》和审计署《关于实施审计工作制度的若干规定》,结合xxx集团的工作实践,制定本管理制度。本制度中的xxx集团总部是指xxx集团公司。 第二条 本制度是xxx集团总部审计部门对成员企业
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