第二节 商品退货作业.doc
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第二节 商品退货作业
目的与适用范围:
明确规范门店退货作业,保证退货及时准确。
本作业流程适用于山东名嘉集团综合超市有限公司下属各门店。
2.职责:
2.1生鲜、杂货、百货部:
2.1.1依据供应商资料及待退商品,填写商品退货单。
2.1.2准确清点退货商品。
2.1.3报部门经理及财务审批。
2.1.5将商品送交收货部签收。
2.2收货部:
2.2.1检查每笔商品退货单审批情况
2.2.2检查退货商品与单据填写货号、品名、规格、数量是否一致。
2.2.3进行录入。
2.2.4通知供应商取回待退货商品并于退货单上签名确认。
2.2.5供应商未将商品取回前应负保管责任。
2.2.6供应商十日后未领取退货,应向店长报告并协助处理。
2.2.7负责分单/存档。
2.3财务:
审批退货单据金额,保证每笔退货商品均有帐款可扣。
2.4防损部:
监督退货现场的退货工作,确保退货商品与单据一致,稽核放行。
3.基本要求:
3.1保证退货货号、商品描述、规格、数量/重量与商品退货单一致。
3.2保证退货录入及时。
3.3保证退货单据正确归档。
3.4保证退货商品有帐款可扣抵。
4.商品退货作业流程:
序号 活动 责任部门/人员 执行部门/人员 依据
文件 形成
文件 相关
部门 说明 4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
生鲜部
杂货部
百货部
生鲜部
杂货部
百货部
财务部
收货部
收货部
收货部
收货部
收货部
相关主管
生鲜部
杂货部
百货部
经(副)理
财务部
指定人员
退货员
录入员
退货员
退货员
录入员
供应商资料
商品退货单
供应商退货标
准
商品退货单据
供应商应付帐款
商品退货单
商品退货单
商品退货单
商品退货单
商品退货单
商品退货单
商品退货单
商品退
货单
电脑退
货数据
供应商签收退货单
生鲜部
杂货部
百货部
供应商
收货部
防损部
供应商
财务部
供应商
申请部
门
依供应商整理退货商品。
财务确认是否有帐款可扣抵
确认单、物正确一致。
按退货单录入电脑
供应商未领回商品呈报店长审批,处
理方式后将处理记录付于退货单上。
分单(财务部、部
门、收货部)
5.商品退货作业流程描述:
5.1退货申请:
5.1.1退货相关部门按待退商品及供应商资料填写商品退货单。
5.1.2实际退货数量应不大于电脑库存数量,否则按《负库存处理流程》更正库存。
5.1.3退货相关部门将填妥的“商品退货单”送部门经(副)理审核。
5.1.4部门经理审核完后依审核顺序将“商品退货单”送财务部根据供应商帐款确认有足够货款可扣抵后,签名确认。
5.1.5退货相关部门将商品退货单连同退货商品送至收货部退货区会点,收货部确认商品退货单与实际商品一致后退货人员及主管在退货单“经办人”栏位签名确认,并于退货单上粘贴收货号码。(生鲜特殊商品待供应商领取时,通知相关部门主管提交办理)。
5.2录入通知:
5.2.1收货部录入员根据商品退货单,按退货收货号码、供应商编号进行录入。
5.2.2录入完后在退货单财务联,供应商联上加盖退货确认印章。
5.2.3确认退货完成,并填写“商品退货通知统计表”,以电话或传真通知供应商取回退货商品。
5.2.4收货部将待领商品暂存退货区,商品退货单放于“10日待领文件夹”。
5.3待领商品的保管:
5.3.1收货部退货员将退货商品存入收货部退货仓库,并负责未领取商品的保管。
5.4退货商品领取及处理:
5.4.1供应商在十日内领取退货商品,由收货部凭商品退货单与供应商做商品交验,双方签字确认,并在退货单上加盖“货已领取”印章,供应商取走退货及确认退货单。
5.4.2供应商接通知十日后未领取退货商品,收货部应及时反馈店长审批,由店长决定处理方法后将处理记录附于商品退货单收货部联上,并在退货单上确认签名。
5.5分单/存档:
5.5.1收货部退货员将处理完毕的退货单据进行分单给相应部门留存(财务联、部门联、收货部联)。
6.相关文件:
6.1商品退货标准
7.相关记录:
7.1商品退货单
7.2商品退货通知统计表
附件一
商品退货标准
1、商品损坏、故障、缺少配件。
2、商品包装破损、变形。
3、商品滞销。
4、商品临近保质期或过期。
5、商品变质。
6、商品库存过高。
7、售出遭顾客退换之不良商品。
8、清场商品。
9、其它。
附件二: 山东名嘉集团综合超市有限公司
商品退货单(收货差异通知单)
开单单位:
分店名称:
地址:
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