产品一致性检查管理办法--产品管理部.pdf
众泰控股集团有限公司
产品一致性检查管理办法
文件编号发行日期版本号页次
ZT/QW-01-0302014年04月30日A/11/4
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ZT/QW-01-0302014年04月30日A/12/4
1.目的
对通过公告、环保、3C认证的汽车产品,为确保产品生产一致性的而进行定期或不定期的检查,特
制定本程序。
2.范围:
适用于湖南江南汽车制造有限公司公告下的所有汽车产品。
3.总则:
无
4.职责:
4.1综合管理部
4.1.1负责集团各基地工厂检查任务下达及协调。
4.2产品管理部
4.2.1负责产品一致性检查前车型资料的准备工作,并实施现场核查;
4.2.2负责一致性检查整改问题的关闭跟踪,资料归档。
4.3各事业部
4.3.1各事业部配合一致性检查及整改工作。
44问题责任单位
4.4问题责任单位
4.4.1问题责任单位根据具体检查过程中不符合的内容,反馈问题原因及具体的整改措施等;
4.4.2问题责任单位负责针对具体问题的整改效果组织验证;
5、控制内容
5.1检查车型及时机的确定
5.1.1各事业部法规一致性对口管理部门监控新车型转入批量生产的信息,并及时反馈至研究院综合
管理部,作为新车型转入批量生产时一致性检查的信息输入。
5.1.2研究院产品管理部结合每年外部检查的时机提前一个月开展一次产品一致性检查,以批量生产
的车型为检查车型,报综合管理部批准后下达检查任务。
5.2检查工作的准备
5.2.1研究院产品管理部根据已确定车型提交配备的公告、环保、3C等技术参数编制【产品一致性检
查表【,制定检查计划,包括检查人员、过程安排、时间要求等报综合管理部审核、相关领导批准;
5.2.2各事业部法规一致性对口管理部门配合确认生产情况、检查日期,并准备好技术资料,指定专
人配合一致性检查工作。
5.3检查工作的实施
5.3.1研究院综合管理部及产品管理部指定检查组实施检查工作;
5.3.1.1检查组原则上由相关业务工程师组成,对检查工作做到公平公正、认真负责;
5.3.1.2现场检查记录以手工记录和拍照记录为主,必要时保留样品;
5.3.1.3生产使用技术资料必须确认为有效版本;
5.3.1.4检查组严格按检查表项目逐项进行检查,遇到部件等无法检查的项目要进行备注说明,记录
清晰,以供查询;
5.3.2各事业部法规一致性对口管理部门指定专人陪同检查组进行检查,对现场物料及使用文件进行
确认,并协调处理检查中遇到的工作问题。
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5.3.3【汽车产品法规一致性检查报告】原则上在检查后一周内编制完成。问题项目要描述清楚,以
便于后续整改。
5.3.4检查结果和不