公司差旅费报销制度(样本).doc
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公司差旅费报销管理制度
第一章 总则
第一条 为了规范西安分公司差旅费报销的管理,控制费用支出,提高资金使用效率,结合公司实际,制定本制度。
第二条 差旅费范围。差旅费:指因员工异地公出发生的员工个人的食、住、行等相关费用。
第二章 差旅管理与标准
第三条 差旅费相关规定。员工出差要先填写“出差申请”,如参加会议,需要提供会议通知并做出会议预算,经领导批准后才能出差,出差完毕后认真、及时填写出差明细,否则出差费用一律不给报销。(出差申请应在出差前在财务部备案,以便差旅报销审核之用。)
出差费用使用标准:
(一)按业务地划分为五档,一档指北京、上海、福建、广东、海南;二档指除一类地区以外的其他省会城市;三档指一般地级城市;四档指县级城市及以下地区。具体见表:
职务
费用标准
类别
飞机
轮船
(高铁)
火车
住宿标准
交通费
出差补贴+手机费补助
总
经
理
一档
经济舱
经济舱
软卧
据实报销
二档
经济舱
经济舱
软卧
三档
经济舱
经济舱
软卧
四档
经济舱
经济舱
软卧
总
监
★
高级
经
理
一档
核准
经济舱
软卧
350
60
80
二档
核准
经济舱
硬卧
240
50
60
三档
核准
经济舱
硬卧
180
40
50
四档
核准
经济舱
硬卧
120
30
40
分公司总经理一下,高级经理以上职级适用(含高级经理级)。
直
属
店
长
★
店
经
理
一档
经批可乘
经济舱
硬卧
320以内按实报销
50+15
二档
经批可乘
经济舱
硬卧
240以内按实报销
40+15
三档
经批可乘
经济舱
软座
180以内按实报销
40+15
四档
经批可乘
经济舱
硬座
140以内按实报销
30+15
职员
★
员
工
一档
经批可乘
经济舱
硬卧
210以内按实报销
50+10
二档
经批可乘
经济舱
软座
150以内按实报销
40+10
三档
经批可乘
经济舱
硬座
130以内按实报销
40+10
四档
经批可乘
经济舱
硬座
100以内按实报销
30+10
(二)分公司总经理出差费用可据实报销,其他人员一律按本规定执行。
(三)出差人员的交通补贴、伙食补贴天数按出差自然天数减去一天计算,即算头不算尾;住宿补贴按实际住宿天数计算。出差时间在8小时以上以1天计算;8小时至4小时以半天计算;4小时以下不算补补贴。
(四)公司员工随同上一级以上人员一同出差,其出差费用标准可按上一级人员相应标准执行,或者实报实销。
(五)一趟出差报销一次,在出差事由栏写明出差原由。所贴票据应全部为该次出差费用,所有票据日期均应属该次出差时段内(出差时段以往返车票为准,如无往返车票本人应在封面上注明往返日期),否则不予报销。票据贴好后,本人应按“差旅费报销单”中内容所示按所贴票据金额分门别类核算并填写整齐。特别是往返各地的时间和地点必须清晰填写,如中途去其他地方,各地点及日期应能够衔接。
(六)关于交通工具:
①出差人员超标准乘坐交通工具须事先请示,经总经理同意方可乘坐,签字报销。
②公司员工出差乘坐火车,符合乘坐卧铺标准的;从晚八时至次日晨五时之间在车上过夜六小时以上的,或连续乘车时间超过八小时的,可购买硬卧车票。出差人员乘飞机要从严控制,公司总监、高级经理出差经核准可乘飞机,部门经理及其他员工出差时,如遇特殊情况,经总经理批准可乘坐飞机。
③具备购买硬卧车票条件,但由于种种原因没有购买的,公司按硬座车票的50%补助给员工,但必须提供相应的票据。
④公司员工出差需乘坐飞机的,机票由综合管理部门统一订票,由公司统一结款。
(七)关于住宿标准
①住宿费在规定标准内报销,超出部分不予报销,不足部分不给予差额补助。特殊情况应预先向部门领导请示,说明原因,返回后经上级主管签字确认后,总经理批准后方可报销。
②公司员工凡参加培训及会议出差,原则上在标准内报销,如特殊情况超出标准,每天每人 500至标准之间必须经总经理批准后方可报销。
③住宿费报销标准可以按照一次出差的总天数累计计算。
(八)关于交通费,出差补贴
①差旅费报销单必须注明出差起止时间以便财务人员核算补助。如果本人未注明,所附车票又不清楚的情况下,财务人员有权不给予其补助。
②公司员工凡参加培训及会议出差,原则上不给予补助。特殊情况需写明原因,经上级主管签字确认后,报总经理批准后方可报销。
③出差人员出差补助标准为:30~~80元不等,具体详见标准。(早餐10元,午餐10~35元,晚餐10~35元)
④对于员工在出差期间因公请客用餐的,按照每请客一次扣除10~~35元标准,核减当日
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