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采购审计报告.pdf

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采购部内部审计报告(建议:重要性排列、条理清晰)

下面为我在我公司历时三月的审计报告,有什么意见,请指点

指点

加强采购与付款内部会计控制

——关于采购及采购管理审计调查的报告

为了进一步完善公司采购供应流程,促进建立和健全内部控制制度,提高工作效率和有

效控制成本,根据2009年第四季度的工作安排,审计部于2009年10月20日—12月3日对

采购部及相关部门的采购情况和采购管理进行了审计调查。此次审计调查重点内容:是否制

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