2025版财务审计与合规审查合同协议.docx
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方:XXX
乙方:XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025版财务审计与合规审查合同协议
本合同目录一览
1.合同双方基本信息
1.1双方名称
1.2双方地址
1.3双方联系方式
2.合同背景及目的
2.1审计与合规审查背景
2.2审计与合规审查目的
3.审计与合规审查范围
3.1审计范围
3.2合规审查范围
4.审计与合规审查方法
4.1审计方法
4.2合规审查方法
5.审计与合规审查期限
5.1审计期限
5.2合规审查期限
6.审计与合规审查费用
6.1费用总额
6.2付款方式
6.3付款时间
7.审计与合规审查成果
7.1审计报告
7.2合规审查报告
8.报告提交与保密
8.1报告提交时间
8.2报告保密要求
9.合同解除与终止
9.1合同解除条件
9.2合同终止条件
10.违约责任
10.1违约行为
10.2违约责任承担
11.争议解决
11.1争议解决方式
11.2争议解决机构
12.合同生效与变更
12.1合同生效条件
12.2合同变更程序
13.合同附件
13.1附件一:审计计划
13.2附件二:合规审查计划
14.其他约定事项
第一部分:合同如下:
1.合同双方基本信息
1.1双方名称
1.2.1审计方:会计师事务所
1.2.2审计方地址:省市区路号
1.3双方地址
1.4.1审计客户方:有限公司
1.4.2审计客户方地址:省市区路号
1.5双方联系方式
2.合同背景及目的
2.1审计与合规审查背景
2.2.1有限公司自成立以来,一直按照国家相关法律法规和行业规范进行经营活动。
2.2.2为确保公司财务报表的真实性、合规性,公司决定进行年度财务审计与合规审查。
2.3审计与合规审查目的
2.4.1通过审计,验证公司财务报表的真实性、公允性,发现潜在风险。
2.4.2通过合规审查,确保公司经营活动符合国家法律法规和行业规范。
3.审计与合规审查范围
3.1审计范围
3.2.1对公司2024年度的财务报表进行审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
3.2.2对公司内部控制制度进行审查,包括财务控制、运营控制、人力资源控制等。
3.3合规审查范围
3.4.1对公司经营活动中涉及到的法律法规、行业规范进行审查。
3.4.2对公司内部控制制度中存在的合规风险进行识别和评估。
4.审计与合规审查方法
4.1审计方法
4.2.1审计方将采用抽样审计方法,对财务报表及相关内部控制进行审计。
4.2.2审计方将采用现场审计、函证、询问、分析程序等方法收集审计证据。
4.3合规审查方法
4.4.1审计方将采用合规检查表、访谈、文件审查等方法进行合规审查。
4.4.2审计方将对公司合规风险进行评估,并提出改进建议。
5.审计与合规审查期限
5.1审计期限
5.2.1审计方应在2025年3月31日前完成审计工作,并向审计客户方提交审计报告。
5.2.2审计方应在审计过程中,定期与审计客户方沟通审计进展情况。
5.3合规审查期限
5.4.1审计方应在2025年4月30日前完成合规审查工作,并向审计客户方提交合规审查报告。
5.4.2审计方应在合规审查过程中,定期与审计客户方沟通审查进展情况。
6.审计与合规审查费用
6.1费用总额
6.2.1本合同审计与合规审查费用总额为人民币万元整。
6.3付款方式
6.4.1审计客户方应在合同签订后5个工作日内支付审计费用的50%作为预付款。
6.4.2审计方在提交审计报告后,审计客户方应在收到审计报告后的10个工作日内支付剩余的50%费用。
6.4.3付款方式:银行转账。
7.审计与合规审查成果
7.1审计报告
7.2.1审计方应在审计期限到期后,向审计客户方提交书面审计报告,包括审计意见、审计发现和建议等内容。
7.3合规审查报告
7.4.1审计方应在合规审查期限到期后,向审计客户方提交书面合规审查报告,包括合规审查意见、合规风险识别和评估、改进建议等内容。
8.报告提交与保密
8.1报告提交时间
8.2.1审计报告应在审计期限到期后的10个工作日内提交给审计客户方。
8.2.2合规审查报告应在合规审查期限到期后的10个工作日内提交给审计客户方。
8.3报告保密要求
8.4.1双方同意,审计报告和合规审查报告的内容均为保密信息。
8.4.2除法律法规要求外,未经对方书面同意,任何一方不得向任何第三方泄露报告内容。
9.