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项目成本预算及执行情况对比表.doc

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项目成本预算及执行情况对比表

项目阶段

成本预算(元)

实际成本(元)

预算执行率(%)

差额(元)

差额比率(%)

备注

设计阶段

制作阶段

安装阶段

测试阶段

维护阶段

总计

合计

合计

合计

合计

合计

总计备注

表格说明:

表格内容分为六个阶段,分别为设计、制作、安装、测试和维护。

“成本预算”和“实际成本”两列分别填写项目在每个阶段的预算金额和实际发生金额。

“预算执行率”通过计算实际成本占预算成本的比例得出。

“差额”一列表示实际成本与预算成本的差额。

“差额比率”一列表示差额相对于预算成本的比例。

表格最后一行用于总计各个阶段的合计值,并提供总计备注栏以记录关键信息。

项目阶段

预算金额(元)

实际支出(元)

预算执行率(%)

成本偏差(元)

偏差比率(%)

备注

前期准备

设计阶段

开发阶段

测试阶段

部署阶段

后期维护

总计

合计

合计

合计

合计

合计

总计备注

项目阶段

预算(元)

实际成本(元)

超支/节余(元)

超支/节余比率(%)

预算调整说明

阶段一

阶段二

阶段三

阶段四

阶段五

总计

合计

合计

合计

表格说明:

本表格用于记录项目各阶段的成本预算与实际执行情况的对比。

“预算(元)”列记录每个阶段的预算金额。

“实际成本(元)”列记录每个阶段实际发生的成本。

“超支/节余(元)”列计算实际成本与预算成本的差额,正值表示超支,负值表示节余。

“超支/节余比率(%)”列计算超支或节余相对于预算的比例。

“预算调整说明”列用于备注预算调整的原因或信息。

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