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内部审核管理程序QP.doc

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江苏恺之电子模塑 有限公司 JSKZ/QP216-2007 内部审核管理程序 2007-05-08发布 2007-05-18实施 江苏恺之电子模塑有限公司 发 布 JSKZ/QP216-2007 本程序依据《管理标准编写规则》及《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。 本程序的附录A、B是规范性附录。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司品保部归口。 本程序起草单位:江苏恺之电子模塑有限公司品保部。 本程序主要起草人: 。 制 定 修 订 确 认 更 改 通 知 书 编 号 编 制 或更改 日 期 校 核 日 期 审 定 日 期 批 准 日 期 编 制 方 式 江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历 审核方案管理程序 1 范围   本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司的质量方面审核方案的管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,然而,鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本程序。 ISO/TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求 GB/T19011-2003 质量和(或)环境管理体系审核指南 3 术语和定义 (无) 4 职责 详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。 5 管理内容与办法 流程 权责 衡量指标 主要活动描述 支持文件/相关记录 管理者代表 上一年11月份 5.1 管理者代表指定负责管理审核方案的人员(一人或多人)[注:下称“审核方案管理者”]。 审核方案的管理者及相关部门 上一年年末 5.2 审核方案的建立 5.2.1 审核方案的制定,格式见附录A 5.2.1.1 确定审核方案﹑频次及安排; 5.2.1.2 识别审核方案所需资源; 5.2.1.3 建立程序;“体系审核管理办法”、“过程审核管理办法”、“产品审核管理办法”; 5.2.2 审核方案的管理者将审核方案提交管理者代表批准,如有问题修改审核方案后再提交。 年审核计划 《体系审核管理办法》 《过程审核管理办法》 《产品审核管理办法》 各审核组 5.3 审核方案的实施 5.3.1 质量体系内部审核按“体系审核管理办法”执行; 5.3.2 组织内部的过程审核按“过程审核管理办法”执行; 5.3.3 产品审核按“产品审核管理办法”执行; 5.3.4 对供方的体系审核按“供应商体系审核检查表”进行;对供方的过程审核按“过程审核管理办法”执行; 5.3.5 顾客对我方的审核按顾客提出的“审核计划”与要求执行; 5.3.6 第三方认证机构对我方的审核按对方提出的“审核计划”与要求执行。 《体系审核管理办法》 《过程审核管理办法》 《产品审核管理办法》 供应商体系审核检查表 审核方案的管理者/授权人 评审每季度一次 即时监视 5.4每年二次 从以下几方面对“审核方案”进行监视/评审,并将结果记录在“审核方案监视/评审表”(见附录B)中;评审内容可包括: 5.4.1 审核结果和趋势; 5.4.2 审核过程与程序的符合性; 5.4.3 审核组实施审核计划的能力; 5.4.4具体实施的审核与审核方案和日程安排的符合性; 5.4.5 相关方变化的需求与期望; 5.4.6 替代的或新的审核实践效果; 5.4.7 在相似情况下,审核组之间表现的一致性。 审核方案评审需要提交的文件清单见(附录C) 审核方案监视/评审表 审核方案评审需要提交的文件清单 审核方案的管理者/授权人 责任人/审核小组/部门 5.5 审核方案不符合项处理 5.5.1 对于审核方案的监视/评审结果的不合格项,由相应的监视/评审 人开出“纠正和预防措施单”(详见《纠正和预防措施控制程序》附录A) 5.5.2制定纠正和预防措施并实施,执行“纠正和预防措施控制程序”执行。 纠正和预防措施单 《纠正和预防
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