2025年会计职称考试《初级会计实务》内部控制与审计重点复习题汇编.docx
文本预览下载声明
2025年会计职称考试《初级会计实务》内部控制与审计重点复习题汇编
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、判断题
1.内部控制是指组织内部为了确保财务报告的可靠性、经营效率和合规性而采取的一系列措施。
2.内部审计的目的是为了确保内部控制的有效性和合规性。
3.内部控制与内部审计是相互独立的两个系统。
4.内部控制制度是企业内部管理的基础。
5.内部控制制度的有效性不受外部环境的影响。
6.内部控制制度的设计应当遵循全面性、适应性、经济性和有效性原则。
7.内部控制制度的实施需要企业全体员工的共同参与。
8.内部控制制度的有效性可
显示全部