文档详情

2025年会计职称考试《初级会计实务》内部控制与审计重点复习题汇编.docx

发布:2025-03-24约3.79千字共7页下载文档
文本预览下载声明

2025年会计职称考试《初级会计实务》内部控制与审计重点复习题汇编

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、判断题

1.内部控制是指组织内部为了确保财务报告的可靠性、经营效率和合规性而采取的一系列措施。

2.内部审计的目的是为了确保内部控制的有效性和合规性。

3.内部控制与内部审计是相互独立的两个系统。

4.内部控制制度是企业内部管理的基础。

5.内部控制制度的有效性不受外部环境的影响。

6.内部控制制度的设计应当遵循全面性、适应性、经济性和有效性原则。

7.内部控制制度的实施需要企业全体员工的共同参与。

8.内部控制制度的有效性可

显示全部
相似文档