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二季度质量安全检查表.doc

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PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 9 2016年张家界市二季度质量安全检查表 受检工程基本情况表(表一) 工程所在地: 单位工程名称 建筑面积 平方米 建筑层数 结构类型 形象进度 质量责任主体和有关机构 单位 单位名称 单位资质 项目负责人姓名 法人代表授权及质量终身制承诺书签订情况 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 施工图审查 机构 质量检测机构 备注 检查组成员签字: 检查日期: 施工现场工程参建责任主体行为检查表(表二) 序号 检查项目 检查内容 评价 建设单位 1 办理质量安全监督手续情况 检查监督注册登记表 □符合 □不符合 2 施工图设计文件审查情况 检查施工图设计文件审查资料 □符合 □不符合 3 办理施工许可(开工报告)情况 检查施工许可证(开工报告) □符合 □不符合 4 按规定委托监理情况 检查监理合同 □符合 □不符合 5 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 按规定组织 未按规定组织 □符合 □不符合 6 原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合 7 质量常见问题专项治理开展情况 任务书下达,方案、措施及检查公示,已出现问题处理,主体、分户及竣工验收对裂缝、渗漏等质量常见问题的控制等 □符合 □不符合 施工单位 8 项目经理等关键岗位人员到岗履责情况 按规定到岗履责 未按规定到岗履责 □符合 □不符合 9 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合 10 质量常见问题专项治理方案编制及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合 11 工艺工序及质量常见问题防治样板间(墙、块)制度及施工技术可视化交底执行情况 按规定设置样板间(墙、块)并依此进行可视化交底 未按规定设置样板间(墙、块)或未依此进行可视化交底 □符合 □不符合 12 质量问题和质量事故处理情况 处理及时,整改措施有效 未按规定处理 □符合 □不符合 13 对工程裂缝、渗漏等质量常见问题防控措施检查验收情况 按规定检查验收并督促整改落实 未按规定检查验收并督促整改落实 □符合 □不符合 监理单位 14 总监理工程师等监理人员到岗履责情况 配备、资格不符合相关规定或不满足现场施工需要,或按规定到岗履责 □符合 □不符合 15 监理规划、监理实施细则的编制、审批情况 按规定编制、审批 未按规定编制、审批 □符合 □不符合 16 对施工组织设计、专项施工方案及质量常见问题专项方案的审查情况 按规定进行审查 未按规定进行审查 □符合 □不符合 17 对材料、构配件、设备掺入使用或安装前进行审查情况 按规定进行审查 未按规定进行审查 □符合 □不符合 18 见证取样制度的执行情况 按规定实施见证取样制度 未按规定实施见证取样制度 □符合 □不符合 19 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 按规定实施旁站监理 未按规定实施旁站监理 □符合 □不符合 20 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全 未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查 □符合 □不符合 21 监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡查和平行检验等形式,对建设工程实施监理 按照工程监理规范的要求实施监理 未按照工程监理规范的要求实施监理 □符合 □不符合 22 对质量常见问题专项治理监理情况 按照有关文件要求实施监理 未按照有关文件要求实施监理 □符合 □不符合 检测机构 23 是否超出资质范围从事检测活动 查看工程质量检测机构营业执照和资质证书 □符合 □不符合 24 检测报告内容及结论 检测报告完整规范,结论明确 检测报告检测项目不全,关键信息不完整,检测结论错误或不明确 □符合 □不符合 结果统计 建设单位 共检查 项 符合 项 不符合 项 施工单位 共检查 项 符合 项 不符合 项 监理单位 共检查 项 符合 项 不符合 项 监测、检测机构 共检查 项 符合 项 不符合 项 合计 共检查 项 符合 项 不符合 项 检查组成员签字: 检查日
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