二季度质量安全检查表.doc
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2016年张家界市二季度质量安全检查表
受检工程基本情况表(表一)
工程所在地:
单位工程名称
建筑面积
平方米
建筑层数
结构类型
形象进度
质量责任主体和有关机构
单位
单位名称
单位资质
项目负责人姓名
法人代表授权及质量终身制承诺书签订情况
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
施工图审查
机构
质量检测机构
备注
检查组成员签字: 检查日期:
施工现场工程参建责任主体行为检查表(表二)
序号
检查项目
检查内容
评价
建设单位
1
办理质量安全监督手续情况
检查监督注册登记表
□符合
□不符合
2
施工图设计文件审查情况
检查施工图设计文件审查资料
□符合
□不符合
3
办理施工许可(开工报告)情况
检查施工许可证(开工报告)
□符合
□不符合
4
按规定委托监理情况
检查监理合同
□符合
□不符合
5
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
按规定组织
未按规定组织
□符合
□不符合
6
原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
7
质量常见问题专项治理开展情况
任务书下达,方案、措施及检查公示,已出现问题处理,主体、分户及竣工验收对裂缝、渗漏等质量常见问题的控制等
□符合
□不符合
施工单位
8
项目经理等关键岗位人员到岗履责情况
按规定到岗履责
未按规定到岗履责
□符合
□不符合
9
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
按规定审批并执行
未按规定审批或执行
□符合
□不符合
10
质量常见问题专项治理方案编制及执行情况
按规定审批并执行
未按规定审批或执行
□符合
□不符合
11
工艺工序及质量常见问题防治样板间(墙、块)制度及施工技术可视化交底执行情况
按规定设置样板间(墙、块)并依此进行可视化交底
未按规定设置样板间(墙、块)或未依此进行可视化交底
□符合
□不符合
12
质量问题和质量事故处理情况
处理及时,整改措施有效
未按规定处理
□符合
□不符合
13
对工程裂缝、渗漏等质量常见问题防控措施检查验收情况
按规定检查验收并督促整改落实
未按规定检查验收并督促整改落实
□符合
□不符合
监理单位
14
总监理工程师等监理人员到岗履责情况
配备、资格不符合相关规定或不满足现场施工需要,或按规定到岗履责
□符合
□不符合
15
监理规划、监理实施细则的编制、审批情况
按规定编制、审批
未按规定编制、审批
□符合
□不符合
16
对施工组织设计、专项施工方案及质量常见问题专项方案的审查情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
17
对材料、构配件、设备掺入使用或安装前进行审查情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
18
见证取样制度的执行情况
按规定实施见证取样制度
未按规定实施见证取样制度
□符合
□不符合
19
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
按规定实施旁站监理
未按规定实施旁站监理
□符合
□不符合
20
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全
未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查
□符合
□不符合
21
监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡查和平行检验等形式,对建设工程实施监理
按照工程监理规范的要求实施监理
未按照工程监理规范的要求实施监理
□符合
□不符合
22
对质量常见问题专项治理监理情况
按照有关文件要求实施监理
未按照有关文件要求实施监理
□符合
□不符合
检测机构
23
是否超出资质范围从事检测活动
查看工程质量检测机构营业执照和资质证书
□符合
□不符合
24
检测报告内容及结论
检测报告完整规范,结论明确
检测报告检测项目不全,关键信息不完整,检测结论错误或不明确
□符合
□不符合
结果统计
建设单位
共检查 项 符合 项 不符合 项
施工单位
共检查 项 符合 项 不符合 项
监理单位
共检查 项 符合 项 不符合 项
监测、检测机构
共检查 项 符合 项 不符合 项
合计
共检查 项 符合 项 不符合 项
检查组成员签字: 检查日
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