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2025年度企业财务内部审计与监督服务合同
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行2025年度企业财务内部审计与监督服务事宜,经协商一致,达成如下协议:
第一条审计范围与内容
1.1乙方接受甲方委托,对甲方2025年度的财务状况进行内部审计。
1.2审计内容主要包括:
(1)财务报表编制的合规性、真实性、准确性;
(2)会计政策的适用性和会计估计的合理性;
(3)内部控制制度的健全性和有效性;
(4)财务风险管理的状况;
(5)其他乙方认为有必要审计的事项。
第二条审计期限
2.1审计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
2.2乙方应在审计期限届满后30个工作日内,向甲方提交审计报告。
第三条审计费用
3.1审计费用总额为人民币______元。
3.2审计费用支付方式:
(1)甲方于合同签订之日起支付总额的______%;
(2)审计完成后支付总额的______%;
(3)审计报告提交后支付剩余的______%。
第四条审计报告
4.1乙方应根据审计结果,出具审计报告,并在报告中明确指出甲方财务状况存在的问题及改进建议。
4.2审计报告应真实、客观、公正地反映甲方财务状况。
第五条违约责任
5.1若乙方未在约定的时间内完成审计工作,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
5.2若甲方未按约定支付审计费用,乙方有权暂停审计工作,并要求甲方支付相应的违约金。
第六条保密条款
6.1甲乙双方对本合同内容以及审计过程中知悉的甲方商业秘密负有保密义务。
6.2未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露本合同内容或审计过程中知悉的商业秘密。
第七条争议解决
7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条合同生效与终止
8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
8.2本合同有效期为______年,自合同生效之日起计算。
第九条其他
9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
9.2本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方(盖章):________________________
乙方(盖章):________________________
代表人(签字):________________________
代表人(签字):________________________
签订日期:________________________
附件:审计报告