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2024年审计师考完总结试题及答案.docx

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2024年审计师考完总结试题及答案

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一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪些属于审计师在审计过程中应遵守的基本原则?

A.独立性

B.客观性

C.职业谨慎性

D.保密性

2.企业内部控制的目标主要包括哪些?

A.保证财务报告的可靠性

B.提高经营效率

C.防范和发现错误与舞弊

D.优化公司治理结构

3.下列关于审计证据的表述,正确的是:

A.审计证据应具有充分性

B.审计证据应具有可靠性

C.审计证据应具有相关性

D.审计证据应具有一致性

4.审计师在审计过程中,对下列哪些情况应实施风险评估程序?

A.审计师对被审计单位的内部控制有疑虑

B.审计师对被审计单位的管理层有疑虑

C.审计师对被审计单位的财务报告有疑虑

D.审计师对被审计单位的审计环境有疑虑

5.下列哪些属于审计师在审计计划阶段应考虑的因素?

A.审计目标

B.审计范围

C.审计方法

D.审计时间

6.审计师在实施审计程序时,应关注以下哪些方面?

A.财务报表的真实性

B.财务报表的公允性

C.财务报表的完整性

D.财务报表的合规性

7.下列哪些属于审计师在审计报告阶段应关注的问题?

A.审计意见的类型

B.审计意见的依据

C.审计意见的表述

D.审计意见的日期

8.下列关于审计师职业道德的表述,正确的是:

A.审计师应保持独立性

B.审计师应保持客观性

C.审计师应保守秘密

D.审计师应维护审计职业形象

9.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的风险?

A.舞弊风险

B.违规风险

C.诉讼风险

D.财务风险

10.下列关于审计师在审计过程中应遵循的审计准则,正确的是:

A.审计师应遵循独立审计准则

B.审计师应遵循注册会计师职业道德准则

C.审计师应遵循内部控制审计准则

D.审计师应遵循财务报告审计准则

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,应始终保持独立性。()

2.内部控制的有效性可以直接替代审计程序。()

3.审计师在审计过程中,对于无法获取充分、适当的审计证据,可以发表无法表示意见的审计报告。()

4.审计师在审计过程中,对于被审计单位管理层提供的口头证据,应予以充分信赖。()

5.审计师在审计过程中,对于被审计单位的内部控制,应进行全面的测试。()

6.审计师在审计报告中,对于被审计单位的财务报表,应发表无保留意见。()

7.审计师在审计过程中,对于被审计单位的管理层,应保持客观公正的态度。()

8.审计师在审计过程中,对于被审计单位的财务报表,应关注其合规性。()

9.审计师在审计过程中,对于被审计单位的财务报表,应关注其真实性。()

10.审计师在审计过程中,对于被审计单位的财务报表,应关注其公允性。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在审计过程中如何评估舞弊风险。

2.简述审计师在审计过程中如何确定审计程序的性质、时间和范围。

3.简述审计师在审计报告中如何描述被审计单位的内部控制。

4.简述审计师在审计过程中如何处理与管理层之间的沟通。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在审计过程中如何确保审计意见的客观性和公正性。

2.论述审计师在审计过程中如何平衡审计成本与审计质量的关系。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪项不是审计师在审计过程中应遵循的基本原则?

A.独立性

B.客观性

C.利益相关性

D.职业谨慎性

2.内部控制的主要目标是:

A.保证财务报告的可靠性

B.提高经营效率

C.防范和发现错误与舞弊

D.以上都是

3.审计证据的可靠性通常取决于:

A.审计证据的来源

B.审计证据的充分性

C.审计证据的相关性

D.审计证据的一致性

4.审计师在审计计划阶段,首先应确定的是:

A.审计目标

B.审计范围

C.审计方法

D.审计时间

5.审计师在实施审计程序时,对于异常交易,应:

A.忽略

B.忽视

C.重点关注

D.询问管理层

6.审计师在审计报告中,对于持续经营假设的评估,应:

A.忽略

B.忽视

C.重点关注

D.询问管理层

7.审计师在审计过程中,对于管理层的舞弊行为,应:

A.忽略

B.忽视

C.重点关注

D.询问管理层

8.审计师在审计报告中,对于重大不确定性,应:

A.忽略

B.忽视

C.重点关注

D.询问管理层

9.审计师在审计过程中,对于被审计单位的内部控制,应:

A.忽略

B.忽视

C.重点关注

D.询问管理层

10.审计师在审计过程中,对于被审计单位的财务报表

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