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2024年审计师考试经验交流试题及答案.docx

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2024年审计师考试经验交流试题及答案

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一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪些属于审计师职业道德的基本要求?

A.独立性

B.客观性

C.保密性

D.利益冲突

2.下列哪些属于审计师在执行审计业务时应当遵循的审计准则?

A.审计目标明确

B.审计程序合理

C.审计证据充分

D.审计报告真实

3.下列哪些属于企业内部控制的基本要素?

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

4.下列哪些属于审计师在审计过程中应当关注的财务报表项目?

A.资产负债表

B.利润表

C.现金流量表

D.所有者权益变动表

5.下列哪些属于审计师在审计过程中应当采取的审计程序?

A.审计计划

B.审计实施

C.审计报告

D.审计后续程序

6.下列哪些属于审计师在审计过程中应当关注的内部控制缺陷?

A.控制缺失

B.控制不合理

C.控制执行不到位

D.控制效果不明显

7.下列哪些属于审计师在审计过程中应当关注的舞弊风险?

A.舞弊动机

B.舞弊机会

C.舞弊压力

D.舞弊技能

8.下列哪些属于审计师在审计过程中应当关注的审计风险?

A.审计风险

B.风险评估

C.风险应对

D.风险控制

9.下列哪些属于审计师在审计过程中应当关注的审计证据?

A.审计证据

B.审计证据质量

C.审计证据数量

D.审计证据可靠性

10.下列哪些属于审计师在审计过程中应当关注的审计报告?

A.审计报告

B.审计意见

C.审计发现

D.审计建议

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师的独立性是审计工作的灵魂,是保证审计质量的关键。()

2.审计师在执行审计业务时,应当保持客观,不受外界因素的干扰。()

3.企业内部控制的有效性可以通过风险评估来衡量。()

4.审计师在审计过程中,对于发现的内部控制缺陷,应当立即向管理层报告。()

5.审计师在审计过程中,可以自行决定是否对被审计单位的内部控制进行测试。()

6.舞弊风险评估是审计师在审计过程中必须进行的程序之一。()

7.审计师在审计过程中,对于发现的舞弊迹象,应当采取相应的舞弊调查程序。()

8.审计师在编制审计报告时,应当充分披露审计过程中发现的重大问题。()

9.审计师在审计过程中,对于审计证据的获取,应当优先考虑外部证据。()

10.审计师在审计过程中,应当保持职业怀疑态度,对被审计单位的财务报表进行全面的审查。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在执行审计业务时,如何保持独立性。

2.简述企业内部控制的基本要素及其相互关系。

3.简述审计师在审计过程中,如何识别和评估舞弊风险。

4.简述审计师在审计报告中应当包含哪些内容。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在审计过程中,如何通过有效的风险评估和应对措施,降低审计风险。

2.论述在数字化时代,审计师如何利用信息技术提升审计效率和效果。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.下列关于审计师职业道德的说法,错误的是:

A.审计师应当保持独立性

B.审计师应当保持客观性

C.审计师可以接受与客户有关的利益

D.审计师应当维护职业形象

2.下列关于审计准则的说法,正确的是:

A.审计准则是一系列法律要求

B.审计准则由审计师个人制定

C.审计准则是由审计师协会制定的行业规范

D.审计准则与审计师职业道德无关

3.下列关于内部控制要素的说法,不属于基本要素的是:

A.控制环境

B.风险评估

C.内部审计

D.控制活动

4.下列关于财务报表项目的说法,不属于审计师关注范围的是:

A.资产

B.负债

C.收入

D.管理层讨论与分析

5.下列关于审计程序的说法,不属于审计师应当采取的程序的是:

A.审计计划

B.审计实施

C.审计报告

D.审计宣传

6.下列关于内部控制缺陷的说法,不属于内部控制缺陷的是:

A.控制缺失

B.控制不合理

C.控制执行到位

D.控制效果不明显

7.下列关于舞弊风险的说法,不属于舞弊风险要素的是:

A.舞弊动机

B.舞弊机会

C.舞弊技能

D.舞弊报告

8.下列关于审计风险的说法,不属于审计风险类型的是:

A.审计风险

B.风险评估

C.风险应对

D.风险控制

9.下列关于审计证据的说法,不属于审计证据质量要求的是:

A.审计证据充分

B.审计证据可靠

C.审计证据相关

D.审计证据合法

10.下列关于审计报告的说法,不属于审计报告内容的是:

A.审计意见

B.审计发现

C.审计建

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