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医药公司员工手册.pdf

发布:2019-09-24约8千字共9页下载文档
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医药公司员工手册 文件编号 版 本 名称 ××医药公司员工手册 页 次 修改状态 目 录 一、前言……………………………………………………………………………………………………… 二、公司概况………………………………………………………………………………………………… 三、人力资源管理制度……………………………………………………………………………………… 四、行政事务管理制度……………………………………………………………………………………… 五、财务管理制度…………………………………………………………………………………………… 六、医药销售人员行为规范………………………………………………………………………………… 七、采购工作管理办法……………………………………………………………………………………… 八、货款回收管理办法……………………………………………………………………………………… 九、销售人员考核办法……………………………………………………………………………………… 十、销售合同管理办法……………………………………………………………………………………… 十一、销售礼品管理办法…………………………………………………………………………………… 十二、药品储存管理办法…………………………………………………………………………………… 十三、保密工作管理办法…………………………………………………………………………………… 十四、人员健康管理办法…………………………………………………………………………………… 十五、实施与修订…………………………………………………………………………………………… 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 名称 ××医药公司员工手册 文件编号 版 本 页 次 修改状态 一、前言 (略) 二、公司概况 (略) 三、人力资源管理制度 (略) 四、行政事务管理制度 (略) 五、财务管理制度 (略) 六、医药销售人员行为规范 1.服装仪表整洁大方。 2 .文明用语,不讲粗话。 3 .落落大方,不卑不亢。 4 .严格执行员工手册和公司其他规章制度。 5 .工作中所涉及的客户关系,均为公司所有,销售人员应注意严守商业机密,不做有损公司利益的事 情。 七、采购工作管理办法 (一)目的 为确定采购程序,明确所有员工在采购过程中的责任,以最好的价格购买货物、材料和服务,实现节 省成本的目的,避免产生任何利益冲突及腐败现象,特制定本办法。 (二)总体规定 1.本办法应结合《财务预算管理规定》等其他相关规章制度执行。 2 .公司所有的采购活动(包括固定资产、办公用品等),均由公司采购部负责办理。在整个采购过程 中,使用部门负责物品质量、性能的监督工作,财务部负责相关的财务和审计工作。 3 .采购人员应综合考虑货物、材料和服务的数量、质量、运输时间、价格等主要因素,以便为公司提 供质优价廉的货物和服务。 (三)采购程序 1.预算内及价值在50 000 元以内的预算外物品采购 (1)由使用部门填写《购买申请单》,报财务总监和总经理审批后,将申请单复印件提交到采购部, 并将申请单原件提交到财务部。 (2 )采购部在接到已批准的《购买申请单》后,应进行多方询价,依据“性价比最大化“的原则选择 供应商,填写订购单(应写明物品的品牌、质量要求、规格、价格及供应商名称、地址、联系方式
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