2024年高等教育经济类自考-06069审计学原理历年考题高频考点荟萃带答案.docx
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2024年高等教育经济类自考-06069审计学原理历年考题高频考点荟萃带答案
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第1卷
一.参考题库(共25题)
1.以下关于内部控制的说法中,不正确的是()。
A、注册会计师应当了解被审计单位所有的内部控制
B、对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序
C、内部控制只能对财务报表的可靠性提供合理的保证,而非绝对保证
D、对内部控制了解的程度包括评价控制的设计,并确定其是否得到执行
2.风险基础审计应立足于内部控制制度的分析和评价,以制度审计战略和审计计划。
3.从独立性来看,社会审计(
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