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仓储部管理制度.doc

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PAGE / NUMPAGES 丽水南平革基布有限公司 仓储部管理制度 全文目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、目的 1 二、适用范围 1 三、职责 1 1、原材料入库 1 2、原材料出库 2 3、成品入库 2 4、成品出库 3 5、五金出库 3 6、生产退料 3 7、产品存放及管理 4 一、目的 对原材料、成品及生产设备备件等进行贮存、发放、防护管理,确保使用前的质量,保证生产顺利进行。 二、适用范围 适用于本公司的原材料、成品及生产设备备件等的贮存、收发和防护。 三、职责 1、原材料入库 外购物料入库前,仓管员需根据采购部下发的收货《告知单》、供方送货单等认真核对物料品种、规格、数量、重量、包装等是否与实物相符。对物料质量进行检查(物料需通知品管部抽样检验。) (2)物料进货检验合格后,仓管员进行入库,并将物料放入保管区并按要求摆放。 (3)验收不合格的物料应隔离堆放,不能签票,不得投入使用,与经办人沟通及时处理,如马虎混入生产造成损失,由仓管员负责。 (4)仓库根据《入库单》登记台帐。仓管员必须如实填写单据、台帐、仔细核对,无差错,保证帐、物相符。 2、原材料出库 (1)使用车间部门根据需要开具领料单,领料单内要求添写齐全由主管领导及经办人签字,向仓库办理领料。 (2)发料时仓管员要核对单内各项内容无误后与领料人当场点 清,查验好防止差错出库。 (3)仓管员与领料人双方在《产成品出库单》上签字确认,并登记仓库台帐。 (4)仓管员妥善保管单据,及时登帐对帐。 3、成品入库 (1)通过车间提供的拼件单与成品布包头一一相对应,如果有重量或米数、规格、品名出现差错要及时通过车间主任确认改正,并记录考核成卷工。 然后把正确的重量或米数、规格、品名输入电脑作初步帐。 最后与生产统计员进行核对,核对后作出一份入库日报表。 (注:出库与财务相对,入库与生产统计员相对)。 4、成品出库 仓库根据《销售发货单》出货并填写《产成品出库单》,核对品种、数量、生产批号等无误后,销售部业务员和仓管员双方在《产成品出库单》上签字确认,并登记仓库台帐。 5、五金出库 (1)使用部门根据需要开具领料单,领料单内要求添写齐全由主管领导及经办人签字,向仓库办理领料。 发料时仓管员要核对单内各项内容无误后与领料人当场点清,查验好防止差错出库。 仓管员妥善保管单据,及时登帐对帐。 6、生产退料 车间每日生产完成后的不良品,由车间填写《质量报告》经品管部核实不良原因签字确认后方可退回仓库,仓管员核实验收后签字确认,并开出《退料单》及登记仓库台帐。 7、产品存放及管理 必须分类、分规格、按次序排列,堆地物资做到过目见数,查点方便,成行成列、出库进库方便。 仓库一切物料、成品必须每月盘点一次,年末大盘一次登记作表,上报财务,供应部门。 做到帐物相符,帐帐相符。如果发现物料有盈亏、损毁要查找原因不可私自改动账目,由财务、供应部门汇同仓管 员研究处理意见报总经理批准方可处理帐目。 丽水南平革基布有限公司仓储部
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