文档详情

仓库标准作业程序(SOP).doc

发布:2021-07-13约4.17千字共6页下载文档
文本预览下载声明
PAGE / NUMPAGES 奇商仓库SOP操作流程 一、原材料管理流程 1. 目的 确保收料、入库、储存、防护和发放的准确,责任分明,完善库存管理。 2. 适用范围 适用于仓储部所有生产物料及半成品基板、模组的管理。 3. 职责 仓储部的员工按要求执行,管理人员负责监督检查。 4. 相关文件 4.1《物料代用的控制流程》 4.2《退换料控制办法》 4.3《仓储部管理制度》 5. 物料管理的流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件/记录 开始 开始 N 物料到货仓库主管审核 物料到货 仓库主管审核 同业务部门联系 Y ?仓管员 ?1.仓管据计划订购单(或客户来料跟踪表)与送货单(或客户上料清单)核对品名、规格、数量; 2.核对无误后生成进料检验入库单,并送检IQC,如核对不符: ——内购料以实物为准开单由供应商修改送货量并签名确认; ——客供料(或香港来料)以实物为准开单通知OEM(或国贸)及采购部,与客户(或供应商)处理。 ?《订购单》 《客户跟踪表》 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 检验仓库主管审核退 检验 仓库主管审核 退 货 Y 储存办理入库手续 储存 办理入 库手续 ?收料员/IQC ?仓管员 ?仓管员 ? 1.IQC检验; 2.检验OK、单给仓管办理入库;检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采,并作批退标识; 3.经品管部审核批准确认可使用后,需明确特采原因、使用方法(若有机型限制需注明),IQC以此需在特采贴纸上注明;审批结果退货,则由IQC将批退单返给收料员开退货单办理退货手续,并知会采购部。 ? 1.核对品名、规格、数量。 2.料单相符:办理入库手续; 3.料单不符: ——规格不符,需IQC确认后在贴纸上写出来料规格或在进料检验入库单上注明来料规格; ——数量不符,需由仓管员确认后改单; 3.清点数量、做好标识; 4.填单、记账后分单,将单据交给相应的部门。 ?1.做好物料的标识(入库时间、数量),若为客户来料需有客户名称; 2.掌握好不同物料的储存期限,化学品物料(含各种胶)储存期为3个月;一般电子料、五金料、胶纸类物料储存期为6个月;包材料、塑胶料储存期为1年;液晶显示片、电源、集成电路(含晶片IC)、贴片料储存期为2年(含免检料、试产物料)。 3.对有计划排产的超储存期物料,使用前退到IQC办理超期重检工作;重检合格的化学品物料(含各种胶)储存期为30天,除此以外的其它物料储存期为3个月,重检后的物料IQC检验员在物料状态贴纸上标识“R”记号。 ?《进料检验入库单》 《进料不良处理单》 《退货单》 ?《进料检验入库单》 《进料不良处理单》 ?《退料重检单》 《先进先出管理文件》 《客户提供物资管理办法》 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 物料发放 物料发放 N 仓库主管审核 仓库主 管审核 仓库主管审核 Y 仓管员发料 仓管员发料 ?仓管员/生产部/PC ?仓库管理人员 ?仓管员/生产部 4.非超期重检的物料以检验的时间为准,物料状态贴纸上不需标识“R”记号。 ?1.正常订单用料,生产部门提前12小时开具《领料单》,经申请部门主管、交仓库; 2.零星领用料,按工程制订标准领用,未超标由部门主管审核;若超标领用,还须经物控部审核;(按补料程序处理) 3.无辅料标准的辅料领用,返修机用料,工程更改增加物料零星领用,需由用料部门主管、物控部审批;因工程更改(或设计文件更改),未发单则需工程部、物控部签字确认,。 ?检查上述审核的手续是否齐全,符合予以发料;不符合则返单给用料部门。 ?1.仓管员根据用料部门领用物料的需求量核查库存量; 2.不缺料,仓管员在规定时间内配料;缺料在一小时内报缺给物控; 3.物料发放时,按领料单数量一次性发放的物料。考虑有些大订单或物料体积太大的可分批发放。 4.物料发放后,领料员在单上签收确认,仓管员凭发出量记账,记账后,整理单据并分单,将单据交给相应部门,仓管联自行保存。 ?《领料单》 《补料单》 ?《套料申请单》 《零星领料单》 ?《领料单》 《紧急缺料通知单》 《特采料控制办法》《代用料控制程序》《退换料控制办法》 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 盘点 盘点 物料退库 物料退库 仓库主管审核仓库主管审核 仓库主 管审核 仓库主管审核 仓管员接料 仓管员接料 结束 结束 ?仓管员 ?仓管员/品质/生产部 ?仓库管理人员 ?仓管员/生产部 ? 1.做好日盘点报表; 2.按盘点要求运作。 ?1.《退料单》需退料部门主管签字,品质部确认签字; 2.良品物料需有合格贴纸,若有特采要求时,
显示全部
相似文档