药品招投标基本识知及客户服务部工作流程.ppt
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LOGO 客户服务部工作流程及药品招投标基本知识 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 客户服务部工作职责 客户服务部工作流程 招投标基本知识 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 客户服务部工作职责 负责公司的产品购进和供应商管理,完善供应数据库系统。负责配合业务员完成产品销售工作、销售记录及报表的建立、正式客户档案的建立、资料的管理和发放工作。配合招投标、物价、广告批文、医保、农合办理工作;负责代理合同的登记、存档;负责业务员销售综合考核;负责客户投诉处理。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 客户服务部工作流程 一、销售管理 1、首营客户,先由销售内勤在“时空供应链”内录入客户基础信息,对审核通过的客户,方可与其发生业务。对公司要求签定代理协议的重点产品,无代理协议不得销售。 2、公司销售药品实行先款后货。进行药品销售时,由销售内勤根据客户或销售人员的要货申请开具《药品销售单》。财务部在收到《药品销售单》后的半小时内对通过资金审核的销售单予以财务签章。 3、客户要求带货到公司的,由相关销售内勤于每日10:00将《带货通知单》发送至仓储部,并在货物到达公司后通知客户取货。需要发货的,由相关销售内勤于每日14:00将《发货通知单》连同所需资料等统一交仓储部运输员办理。 4、公司开给客户的增值税票一律按销售价格开具。 5、销售内勤应按各业务部门规定,及时向相关业务员及销售经理提供销售明细。每月应将销售业务与财务部核对;每月5日前完成上月销售月报表,并传至各相关业务人员及销售经理。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二、销售退回 1、凡无正当理由或责任不应由本公司承担的退货要求,原则上不予受理。效期短于6个月的药品,公司不接受退换货。 2、无论任何原因,公司概不接受非直接经销商的退货。 3、发生销售退回时,由销售内勤核对销售记录、退货方《购进退出单》,核实后打印《销后退回申请单》,由业务员填写退货理由,业务部负责人签署退货意见、仓储部签署验收意见、财务部对退货商品的税票处理或退货单价调整签署意见、总经理审批后方可办理。 三、退款 应退客户货款及保证金的,原则上由各业务人员办理,业务人员不在公司时由销售内勤代办。应将客户退回的收据粘贴于领款单后,无收据的,由客户本人填写领款单,经部门经理审核,财务部核查账务签字,总经理审批后,财务部于每周五统一办理退款。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluati
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